Close
Логин:  Пароль: 
Поиск на форуме:
Расширенный поиск
kadrovik-info.ru
sekretar-info.ru
economist-info.ru
economist-info.ru
Журнал «Справочник экономиста»
Журнал «Справочник экономиста»

В ближайшую неделю день рождения празднуют:
Статус неизвестенГалина, Статус неизвестенМакс, Статус неизвестенАнна Влада, Статус неизвестенОльга, Статус неизвестенОлег, Статус неизвестенТатьяна, Статус неизвестенИгорь, Статус неизвестенмария, Статус неизвестенЕкатерина.

Посмотреть все

Голосование:

Глобальные перспективы экономики РФ и стран ЕС, ваш прогноз.




Темы без ответов(2860)

RSS-лента из последних сообщений на форумеRSS
Трудоустройство, обучение Автор: Статус неизвестенМария Никитина 26 июня 2014, 14:01
Ответов в теме пока нет    
Оценок нет
Ответить
Общие вопросы бухгалтерского учета Автор: Статус неизвестенАлена 26 июня 2014, 13:41
ведется учет по нескольким отделам. 2- наличные, 3- безнал. покупатель купил по безналу, чек выбит как на наличку. Кассир заметил это. и следом выбил верный чек на безнал. Проблема в том что, чек на наличку утерян. как быть и как правильно поступить в этой ситуации. сумма небольшая 520 руб. где-то. ошибочно пробитым его оформить можно, но ведь самого чека нет???
Ответов в теме пока нет    
Оценок нет
Ответить
Общие вопросы бухгалтерского учета Автор: Статус неизвестенлюбовь 23 июня 2014, 16:59
Добрый день, нужна помощь. Я начинающий бухгалтер маленькой фирмы. Фирма с 2014 перешла с ОСНО на УСН 15%. Я обнаружила, что в ОСВ по 70 сч в НУ висит кредитовое сальдо. Я знаю, что если зарплата была начислена в декабре при ОСНО, а выплачена в январе УСН, то мы не можем этот расход зачесть в НУ. Вопрос: что делать с этим сальдо? как его спрятать, какой проводкой(операцией), или так и останется висеть. Я работаю в программе 1с 8.2.
Заранее спасибо
Ответов в теме пока нет    
Оценок нет
Ответить
Общие вопросы бухгалтерского учета Автор: Статус неизвестенГульназ 23 июня 2014, 10:12
Здравствуйте. Сдали деньги в банк 19.06.2014 (от розничной выручки), ПКО в программе завели. Кассиры забыли пробить сумму на кассовом аппарате, что выявилось только 23.06.2014. Чем это грозит или как это можно исправить. Заранее СПАСИБО Всем за помощь.
Ответов в теме пока нет    
Оценок нет
Ответить
Налогообложение Автор: Статус неизвестенЛюдмила 19 июня 2014, 17:29

Медиафайлы не показаны

Откройте сообщение для их просмотра.

Здравствуйте!
Наша фирма открыта в апреле 2013 года.
1)По прибыли за 6 месяцев была сдана нулевка;
2)За 9 месяцев
Выручка= 4 312 061,00
Налоговая база= 15541,00
ф.б=311
б.с.=2797
была сдана квартальная отчетность
3)За год (так же была сдана квартальная отчетность)
с нарастающим =8445086,00
Налоговая база= 53948
ф.б=1079
б.с.=9711
4) За 1 кв.14 года
выручка 1053796,00
н. база 13899
ф.б=278
б.с.=2502
На данный момент налоговая просит корректировки,так как организация вновь открывшиеся и превысила 3000000 в квартал(Статья 287)мы должны начислять прибыль помесячно.Я сделала,но так как первый ...
Ответов в теме пока нет    
Оценок нет
Ответить
Общие вопросы бухгалтерского учета Автор: Статус неизвестенГалина 18 июня 2014, 14:22
Индивидуальный предприниматель выставил нам счет и предоставил акт на сумму 3 600,00: за перевод 3-х док-тов - 1 200,00; за услуги по нотариальному заверению перевода 3-х документов - 2 400,00 к акту приложены копии документов на английском языке, копии переводов с нотариальным заверением, в которых указано, что нотариус за свои услуги взыскал по тарифу 100 руб. за каждый документ. Как все это провести в бухгалтерском и налоговом учете?
Ответов в теме пока нет    
Оценок нет
Ответить
Общие вопросы бухгалтерского учета Автор: Статус неизвестенOlga 18 июня 2014, 10:01
В бухгалтерском балансе на 2013г - 34624, на 2012г - 36217,
а в пояснении к бух отчетности на 2013г: первонач. стоимость на начало 69003, накопленная амортизация 32786, поступило 646, выбыло 38, начиленно амортизации 392, первонач. стоимость на конец 69611.
Объясните пожалуйста, почему в пояснении стоимоть ОС - 69611, а в балансе 34624?
Ответов в теме пока нет    
Оценок нет
Ответить
Общие вопросы бухгалтерского учета Автор: Статус неизвестенGoltilabar 9 июня 2014, 21:19
Помогите пожалуйста. Я пишу диплом по затратам и при анализе Как товарную продукцию беру выручку из отчета о финансовых результатах (реализованная продукция = товарной продукции), как затраты на данный объем надо брать себестоимость продаж из отчета или затраты текущего периода по данным бухгалтерского учета?
Ответов в теме пока нет    
Оценок нет
Ответить
Общие вопросы бухгалтерского учета Автор: Статус неизвестениван 8 июня 2014, 20:50
Ответов в теме пока нет    
Оценок нет
Ответить
Проверки Автор: Статус неизвестенМария Семенова 3 июня 2014, 14:46
Прошли выездную налоговую проверку. По результатам налоговой проверки получили Акт, в котором не было подписи нашей компании , как налогоплательщика в отношении которого проводилась проверка и подписи одного из трех лиц проводивших проверку. Не стали делать замечания на Акт, так как сочли его недействительным. Налоговая без наших замечаний вынесла решение о привлечении нас к налоговой ответственности. Сталкивался ли кто с подобной ситуацией. Есть ли положительная перспектива обжалования такого решения?
Ответов в теме пока нет    
Оценок нет
Ответить
« Первая ← Пред. ... 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32  ... След. → Последняя (286) »
© 2006—2024, ООО «Профессиональное издательство» — издательство журнала «Справочник экономиста».
Воспроизведение, последующее распространение, сообщение в эфир или по кабелю, доведение до всеобщего сведения материалов с сайта разрешается правообладателем только с указанием гиперссылки на данный сайт, если не указано иное.