|
|
Добрый день! Мы ООО на УСНО(дох-рас), 1,2,3 кварталы расходы превысили доход, а в 4 доходы больше расходов. Что и как платить? Подскажите, пожалуйста!
|
|
|
Подскажите, надо ли в форму СЗВ-М включать волонтеров ? У нас НКО, заключены волонтерские договора, выплат нет.
|
|
|
Существует ли региональное регулирование оффшорных зон?
|
|
|
|
Ответов в теме пока нет |
Оценок нет |
Ответить |
|
|
|
Ответов в теме пока нет |
Оценок нет |
Ответить |
|
|
Уважаемые знатоки! Прошу помочь. Я представляю Узбекистан. Оплатила мне фирма с России за товар скажем 100 долл. на 50 долл взяли товар. на 50 долл дали письмо о возврате неиспользованного аванса. вернула им по акту сверки. Договор долгосрочный. они должны были снова отправить деньги. Но сейчас мне говорят что по закону РФ они уже уплатили НДС 18% от 50 долларов которые я вернула им. и они мне вернут только за минусом 9 долларов то есть 18%. Так как не хотят два раза на одну и ту же сумму платить НДС. Неужели в Российском законодательстве нет такого поняти ...
|
Ответов в теме пока нет |
Оценок нет |
Ответить |
|
|
Добрый день. ООО на УСН. В отчете в РСВ-1 за 2 кв. допущена ошибка в разделе 6 (работник не работал в июле), а начисления зарплаты поставили. Как откорректировать сведения. И будет ли штраф? Заранее спасибо.
|
Ответов в теме пока нет |
Оценок нет |
Ответить |
|
|
Здравствуйте. Мы приобрели в Казахстане товар без НДС, у себя продали его с НДС 10% . Можем ли мы предъявить НДС к возмещению и как это сделать вернее. Спасибо.
|
|
|
Добрый день.
Дано: организация в 2014 была на УСН (Д-Р) приобрела автомобили в Казахстане, заплатила НДС при ввозе на территорию РФ.
С 2015 года организация перешла на ОСНО. В 2015 году продала часть автомобилей и взяла в зачет часть импортного НДС.
В этот момент мне передали дела по бухгалтерии.
Вопрос: правомерно ли организация возместила импортный НДС?
|
|
Для того чтобы создавать темы в этой рубрике, Вам необходимо зарегистрироваться |
|