|
Поиск сообщений пользователя
Найдено 3 сообщения

Светланаs-zatsepina@yandex.ru Россия, Москва
|
Организация ЗАО на ОСНО, согласно учетной политике осуществляет только облагаемые НДС операции. Нами был реализован товар (анализатор паров этанола - алкотестер), которого по классификации ОК 005 (ОКП), указанный в его сертификате соответствия, входит в группу кодов 944100, следовательно, входит в «Перечень важнейшей и жизненно необходимой медицинской техники, реализация которой на территории Российской Федерации не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость», утвержденный Постановлением Правительства РФ от 17.01.2002 №19 (см. пункт 9 Перечня: «Приборы для функциональной диагностики измерительные»). Правильно ли я понимаю, что в соответствии с пунктом 2 статьи 149 второй части налогового кодекса от 05.08.2000 №117-ФЗ реализация таких товаров освобождается от налогообложения НДС для всех организаций?
Если да, то, как правильно оформить данную операцию, чтобы это не шло в разрез с положениями учетной политики, учитывая, что это разовая сделка, а доля расходов на приобретение этой медтехники не превышает 5 процентов общей величины совокупных расходов за налоговый период? |
|
|

Светланаs-zatsepina@yandex.ru Россия, Москва
|
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, нужна ли лицензия на перепродажу автомобильных аптечек? Основная деятельность предприятия - оптовая торговля запчастями. Сделка по аптечкам - единоразовая. Поставщик наш производитель и имеет все необходимые лицензии. |
|
|
Светланаs-zatsepina@yandex.ru Россия, Москва
|
Подскажите, пожалуйста, как отразить просроченную переплату по страховым взносам в ПФР?
В 2010 году мы неправильно указывали КБК в ПП по страховым взносам (182 вместо 392). В итоге как я поняла всю уплаченную сумму зачислили как переплату за период с 2002 по 2009. В зачет мы ее оформить не успели за истечением срока давности. По 2010 году образовалась недоимка + пени, которые с нас взыскали уже в этом (2014) году. Поскольку об этой ситуации мы не знали до недавнего времени, то по 2010 году в бухучете все взносы числятся как уплаченные + взыскание этого года - у меня по 69 счету получается двойная оплата взносов. SOS Как мне все это теперь исправить?
Заранее спасибо за помощь |
|
|
« Первая ← Пред.1
След. → Последняя (1) » |
|