Close
Логин:  Пароль: 
Поиск на форуме:
Расширенный поиск
kadrovik-info.ru
sekretar-info.ru
economist-info.ru
economist-info.ru
Журнал «Справочник экономиста»
Журнал «Справочник экономиста»

В ближайшую неделю день рождения празднуют:
Статус неизвестенЗоя.

Посмотреть все

Голосование:

Глобальные перспективы экономики РФ и стран ЕС, ваш прогноз.




RSS

УСНО первичные документы

Рубрика: Общие вопросы бухгалтерского учета
Ответов: 5

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

galina
Статус неизвестенgalina
galina.yurshevich@gmail.com
Российская Федерация, Москва
Написал 12 сообщений
Написать личное сообщение

Репутация:
+ 0 −
#1[6174]  16 марта 2010, 20:09
Оценок нет
Подскажите пожалуйста,нужно ли выписывать счет - фактуру при УСНО 6%?
galina
Наталка
Статус неизвестенНаталка
[e-mail скрыт]
Российская Федерация, Новосибирск
Написал 1247 сообщений
Написать личное сообщение
Репутация:
+ 40 −
#2[6182] 17 марта 2010, 4:30
У вас их просят?
У нас по-прежнему самые главные и самые умные сидят в разных кабинетах.
Marina
Статус неизвестенMarina
Marina-smn@mail.ru
Российская Федерация, Владивосток
Написал 17 сообщений
Написать личное сообщение
Репутация:
+ 0 −
#3[6189] 17 марта 2010, 14:45
Если не просят вы можете не выписывать.Упрощенцы не обязаны выписывать сч/ф,т.к. не являются плательщиками НДС.Можно счет ,акт или накладную.Мы тоже на 6%.Я выписываю всем бюджетникам,а остальным кто просит.
galina
Статус неизвестенgalina
galina.yurshevich@gmail.com
Российская Федерация, Москва
Написал 12 сообщений
Написать личное сообщение
Репутация:
+ 0 −
#4[6190] 17 марта 2010, 16:02
Спасибо за ответ, но дело в том,что мне необходимо вернуть товар продавцу, так вот чтобы он (продавец) не пострадал на НДС мне нужно изловчиться и выписать накладную на возврат товара но с НДС, а я не знаю как это сделать. Акт ТОРГ2 уже есть, а дальше?
galina
Наталка
Статус неизвестенНаталка
[e-mail скрыт]
Российская Федерация, Новосибирск
Написал 1247 сообщений
Написать личное сообщение
Репутация:
+ 40 −
#5[6193] 17 марта 2010, 18:00
Счета-фактуры обязаны выставлять только плательщики НДС, к которым организации, применяющие упрощенку, не относятся (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). В данном случае поставщик сможет принять к вычету «входной» НДС по возвращенным товарам на основании собственного счета-фактуры, выставленного при реализации (п. 5 ст. 171 НК РФ). Аналогичная точка зрения отражена в письме Минфина России от 7 марта 2007 г. № 03-07-15/29.

У нас по-прежнему самые главные и самые умные сидят в разных кабинетах.
galina
Статус неизвестенgalina
galina.yurshevich@gmail.com
Российская Федерация, Москва
Написал 12 сообщений
Написать личное сообщение
Репутация:
+ 0 −
#6[6195] 17 марта 2010, 20:40
СПАСИБО
galina
« Первая ← Пред.1 След. → Последняя (1) »

Для того чтобы ответить в этой теме Вам необходимо зарегистрироваться.



© 2006—2024, ООО «Профессиональное издательство» — издательство журнала «Справочник экономиста».
Воспроизведение, последующее распространение, сообщение в эфир или по кабелю, доведение до всеобщего сведения материалов с сайта разрешается правообладателем только с указанием гиперссылки на данный сайт, если не указано иное.