Close
Логин:  Пароль: 
Поиск на форуме:
Расширенный поиск
kadrovik-info.ru
sekretar-info.ru
economist-info.ru
economist-info.ru
Журнал «Справочник экономиста»
Журнал «Справочник экономиста»

В ближайшую неделю день рождения празднуют:
Статус неизвестенЗоя, Статус неизвестенMARINA, Статус неизвестенMakkAMokkoZZZ.

Посмотреть все

Голосование:

Глобальные перспективы экономики РФ и стран ЕС, ваш прогноз.




RSS

В компании установлен следующий порядок: перед командировкой работнику суточные не выплачиваются, после командировки работнику возмещаются все...

Рубрика: Общие вопросы бухгалтерского учета
Ответов: 2

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

Tati
Статус гостя неизвестенTati (гость)
okmol@mail.ru
#1[410]  16 марта 2007, 16:42
Оценок нет
В компании установлен следующий порядок: перед командировкой работнику суточные не выплачиваются, после командировки работнику возмещаются все понесенные им расходы на основании чеков и квитанций (сюда может входить и питание, и телефонные переговоры, и такси и т.д.). Как в этом случае учитывать эти расходы? Если прописать в приказе возмещение расходов на основании первичных документов, то расходы на такси надо будет включать в налогооблагаемую базу по НДФЛ, а если установить размер суточных и попытаться \"подогнать\" понесенные расходы под этот размер, то получится разница, которую надо будет либо возместить работнику, либо с него удержать, что в отношении суточных неприемлемо. Что посоветуете?
нат (гость)
Статус гостя неизвестеннат (гость)
akfadvise@yandex.ru
#2[1777] 4 апреля 2007, 19:58
Вообще то суточные расходы начисляются по установленным нормам, в случае если они в валюте(по загранкомандировкам) начисление производится на дату представления авансового отчета(не позднее 3 дней после возвращения).

Возмещение расходов после командировки произволдить нельзя это противоречит самому принципу авансового отчета и Порядку ведекния кассовых операций. Сумму на командировочные расходы в том числе и суточные следует получитть из банка в кассу организации и выдать работнику до отъезда в командировку работника. А вот перерасход на основании авансового отчета можно выплатить и после возвращения.

Суточные сверх установленых норм в целях налогообложения применить нельзя, только в целях бухгалтерского учета.
Andrey
Статус неизвестенAndrey
ants30@mail.ru
Россия, Москва
Написал 4 сообщения
Написать личное сообщение
Репутация:
+ 0 −
#3[3024] 19 августа 2008, 1:05
За сколько дней до командировки работнику должны быть выданы средства на командировку? Чтобы приобрести билет, суточные и т.п.?
« Первая ← Пред.1 След. → Последняя (1) »

Для того чтобы ответить в этой теме Вам необходимо зарегистрироваться.



© 2006—2024, ООО «Профессиональное издательство» — издательство журнала «Справочник экономиста».
Воспроизведение, последующее распространение, сообщение в эфир или по кабелю, доведение до всеобщего сведения материалов с сайта разрешается правообладателем только с указанием гиперссылки на данный сайт, если не указано иное.