|
Как правильно оформит реализацию за три месяца?
Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.
Настя[e-mail скрыт] Российская Федерация, Астрахань
|
|
Добрый день! Подскажите, может ли организация не начислявшая за январь и февраль месяц по отгрузке товара отразить все 3 месяца(январь, февраль, март) в одной счет-фактуре за март месяц.И не указывать за какой период. Т.е. счет-фактура будет от 31.03.2011г. , но в ней будет сидеть начисления за 3 месяца.? Не будет ли это нарушеним со стороны налоговой службы? И как будет выглядеть книга продаж и покупок? Если есть какие то нормативные документы, что именно так можно, подскажите?! |
|
|
Наталка[e-mail скрыт] Российская Федерация, Новосибирск
|
|
Это нарушение, счет-фактура выписывается не позднее чем 5 дней после реализации. |
|
|
У нас по-прежнему самые главные и самые умные сидят в разных кабинетах.
|
Настя[e-mail скрыт] Российская Федерация, Астрахань
|
|
Да, но у нас по оптовому рынку реализация товара (начисления) происходит 15-20 число, след. за расчетным. |
|
|
Настя[e-mail скрыт] Российская Федерация, Астрахань
|
|
Два месяца рынок молчал, вот только пройдет реализация за три месяца |
|
|
Наталка[e-mail скрыт] Российская Федерация, Новосибирск
|
|
Настя писал(а): Да, но у нас по оптовому рынку реализация товара (начисления) происходит 15-20 число, след. за расчетным.
Так этими датами и проводите реализацию и выписку счет-фактур!
P.S. Честно говоря не совсем поняла кто такой "оптовый рынок" в вашем примере! |
|
|
У нас по-прежнему самые главные и самые умные сидят в разных кабинетах.
|
Настя[e-mail скрыт] Российская Федерация, Астрахань
|
|
Да это понятно, что реализация пройдет этими датами! Но мы можем выписать сч-ф за два месяца в марте (т.е.20 марта за январь-март) в одной сч-ф.не указавая период? |
|
|
Наталка[e-mail скрыт] Российская Федерация, Новосибирск
|
|
Это называется сводный счет-фактура и разрешается только при реализации предприятия как имущественного комплекса. Вы почему не можете выписать так: дата реализации = дата с/ф? Дата выписки с/ф является моментом определения налоговой базы, а моментом определения налоговой базы является наиболее ранняя из следующих дат:
1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
(ст. 167, "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000)) |
|
|
У нас по-прежнему самые главные и самые умные сидят в разных кабинетах.
|
Наталка[e-mail скрыт] Российская Федерация, Новосибирск
|
|
Настя писал(а): Да это понятно, что реализация пройдет этими датами! Но мы можем выписать сч-ф за два месяца в марте (т.е.20 марта за январь-март) в одной сч-ф.не указавая период?
В с/ф никакой период и не указывается, в нем дата выписки очень важна! |
|
|
У нас по-прежнему самые главные и самые умные сидят в разных кабинетах.
|
Настя[e-mail скрыт] Российская Федерация, Астрахань
|
|
В с/ф никакой период и не указывается, в нем дата выписки очень важна
Т.Е.Если я буду закрывть месяц 31.03.2011г. и в счет фактуре начислю за три месяца без указания периода?
а книга продаж пройдет за март месяц? |
|
|
Наталка[e-mail скрыт] Российская Федерация, Новосибирск
|
|
Настенька, милая, вы чего к 31 марта привязались? Даты реализации ТМЦ у вас есть? Товарные накладные какими датами выписаны или они не выписаны вообще и ТМЦ со склада не списаны? Ваши покупатели то чего потом делать будут с такими с/ф?
НДС начисляется датой счета-фактуры! Может так понятней! |
|
|
У нас по-прежнему самые главные и самые умные сидят в разных кабинетах.
|
Настя[e-mail скрыт] Российская Федерация, Астрахань
|
|
Наталка, я наверное не могу обяъснить правильно!
Смотрите, наша организация занимается продаже э/эн и мощности на оптовом рынке.Отчет по реализаци закрывался всегда 20 числа следующего за расчетным. Но сч-ф выписвались последней датой месяца. которого закрывали. Сейчас апрель, оптовый рынок только сейчас присылает выгрузку за все три месяца. И у меня вопрос, как нам закрыть все три месяца правильно по бухгалтерскому учету. нам бугалтерия говорит, что мы должны выписать сч-ф за каждый песяц но 31.03.2011г.Т.Е.у одной организации 9 сч-ф (январь. февраль, март). Можно же выписать одну но в назначании написать за январь-март? |
|
|
Настя[e-mail скрыт] Российская Федерация, Астрахань
|
|
и как будет выглядеть книга продаж? Она будет за март? |
|
|
Анжеликаsunamun@mail.ru Российская Федерация, Москва
|
|
Отгрузка по счетам-фактурам выписывается за каждый месяц, а не за 3, как вы указали. Соответственно в книге покупка-продаже счета фактуры должны попадать помесячно именно тогда, когда произошла отгрузка. |
|
|
Если меня потянет на что то хорошее, точно произойдет что то очень плохое...
|
Еленаlenafly2@mail.ru Российская Федерация, Москва
|
|
Я тоже думаю, что счета-фактуры помесячные должны быть. А в программе Такском Файлер их кстати задним числом можно сделать? |
|
|
« Первая ← Пред.1
След. → Последняя (1) »
Для того чтобы ответить в этой теме Вам необходимо зарегистрироваться. |
|