Close
Логин:  Пароль: 
Поиск на форуме:
Расширенный поиск
kadrovik-info.ru
sekretar-info.ru
economist-info.ru
economist-info.ru
Журнал «Справочник экономиста»
Журнал «Справочник экономиста»

В ближайшую неделю день рождения празднуют:
Статус неизвестенЗоя, Статус неизвестенMARINA, Статус неизвестенMakkAMokkoZZZ.

Посмотреть все

Голосование:

Глобальные перспективы экономики РФ и стран ЕС, ваш прогноз.




RSS

возмещение НДС

Рубрика: Налогообложение
Ответов: 10

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

Татьяна
Статус неизвестенТатьяна
smirnovatatiyana@mail.ru
Россия, Усть-Лабинск
Написал 11 сообщений
Написать личное сообщение

Репутация:
+ 0 −
#1[11869]  8 июня 2011, 9:03
Оценок нет
Прошу помочь. Вопрос для меня сложный. услуги сторонних организаций мы относим на сч 20 и 91 и возмещаем полностью НДС, затем с 91 перевыставляем своим арендаторам эти услуги, а как быть с НДС?
Фаничка
Статус неизвестенФаничка
[e-mail скрыт]
Россия, Москва
Написал 512 сообщений
Написать личное сообщение
Репутация:
+ 32 −
#2[11870] 8 июня 2011, 9:08
Ну, во-первых, если вы платильщики НДС, то все ваши услуги, даже перевыставляемые облагаются НДСом. А во-вторых, у вас должен быть договор аренды, в котором всё должно быть прописано
Жизнь - это искусство извлекать существенные выгоды
из несущественных обстоятельств.http://funstatement.ru
Татьяна
Статус неизвестенТатьяна
smirnovatatiyana@mail.ru
Россия, Усть-Лабинск
Написал 11 сообщений
Написать личное сообщение
Репутация:
+ 0 −
#3[11871] 8 июня 2011, 9:32
я не об этом. там все нормально. Выставляем как положено. у меня рвет 91 на сумму этого НДС. проводка такая Кт76.5 на Дт 20,Дт19,3,Дт.91,2-без НДС,т.к. он возмещен полностью?(((, дальше Кт91.1 -Дт 76.5(наши арендаторы)вкл. НДС. зависает сумма НДС по этим услугам.Не пойму ,что с этим делать?
Фаничка
Статус неизвестенФаничка
[e-mail скрыт]
Россия, Москва
Написал 512 сообщений
Написать личное сообщение
Репутация:
+ 32 −
#4[11872] 8 июня 2011, 9:48
*WALL* Конечно рвет, вы проводки не правильные делаете.
Как это возможны проводки без кредита?
У вас должно быть:
Дебет 20 Кредит 76,5 -начислена арендная плата
Дебет 19.3 Кредит 76.5 - выделен НДС
Дебет 68.2 Кредит 19.3 - принят НДС к вычету
Дебет 62 Кредит 91.1 (если не основная деятельность) - начислен доход с выручки за субаренду
Дебет 91.2 Кредит 68.2 - выделен НДС
Жизнь - это искусство извлекать существенные выгоды
из несущественных обстоятельств.http://funstatement.ru
Татьяна
Статус неизвестенТатьяна
smirnovatatiyana@mail.ru
Россия, Усть-Лабинск
Написал 11 сообщений
Написать личное сообщение
Репутация:
+ 0 −
#5[11881] 8 июня 2011, 12:47
все проводки нормально идут. у меня дебет виснет на сумму НДС,
Дт20 Кт 76,5 нам выставляют ком.услуги
Дт19,3 Кт76,5 мы возместили полностью НДС
Дт91.2 Кт76,5- мы оттягиваем часть расходов с производс. деятельности
Дт68.2 Кт19.3 -вычет полностью суммы(может ставить надо частично вычет?)
Дт76.5 Кт 91.1 -внереал.доход
остается Дт 91 без частич.суммы НДС.
не разберусь.Может, пишу не понятно? может разберемся вместе?
Наталка
Статус неизвестенНаталка
[e-mail скрыт]
Российская Федерация, Новосибирск
Написал 1247 сообщений
Написать личное сообщение
Репутация:
+ 40 −
#6[11882] 8 июня 2011, 13:38
Татьяна писал(а):
все проводки нормально идут. у меня дебет виснет на сумму НДС,
Дт20 Кт 76,5 нам выставляют ком.услуги
Дт19,3 Кт76,5 мы возместили полностью НДС
Дт91.2 Кт76,5- мы оттягиваем часть расходов с производс. деятельности
Дт68.2 Кт19.3 -вычет полностью суммы(может ставить надо частично вычет?)Дт76.5 Кт 91.1 -внереал.доход
остается Дт 91 без частич.суммы НДС.
не разберусь.Может, пишу не понятно? может разберемся вместе?
Вместо проводки выделенной жирным должна быть проводка Д 68.2 К 91.1 - начислен НДС на возмещаемую услугу.

Дт91.2 Кт76,5- мы оттягиваем часть расходов с производс. деятельности это тоже что-то странное!!! Вот эти суммы у вас возможно и лишние в дебете 91 счета! Зачем дважды в расходы то ставить?
У нас по-прежнему самые главные и самые умные сидят в разных кабинетах.
Татьяна
Статус неизвестенТатьяна
smirnovatatiyana@mail.ru
Россия, Усть-Лабинск
Написал 11 сообщений
Написать личное сообщение
Репутация:
+ 0 −
#7[11886] 9 июня 2011, 14:27
Да не дважды, а частично на 20(себестоимость нашей продукции и так велика),для арендаторов прогнать решила я через 91. вот и все, чтож здесь странного? вопрос-то в НДС, с затратами все нормально! я наверное не могу просто объяснить точно. пришло услуг на 200руб.(к примеру) 82 руб на 20, 82 -на 91.2, и 19,3 -36р.-на возмещение. получается к возмещению может ставить половину тоже?,ни че не пойму! и в налоговой не могут дать ответ.а мне уж позарез надо, что-то делать!может была подобная ситуация-помогите!!!!
Наталка
Статус неизвестенНаталка
[e-mail скрыт]
Российская Федерация, Новосибирск
Написал 1247 сообщений
Написать личное сообщение
Репутация:
+ 40 −
#8[11887] 9 июня 2011, 17:32
Наталка писал(а):
Татьяна писал(а):
все проводки нормально идут. у меня дебет виснет на сумму НДС,
Дт20 Кт 76,5 нам выставляют ком.услуги
Дт19,3 Кт76,5 мы возместили полностью НДС
Дт91.2 Кт76,5- мы оттягиваем часть расходов с производс. деятельности
Дт68.2 Кт19.3 -вычет полностью суммы(может ставить надо частично вычет?)Дт76.5 Кт 91.1 -внереал.доход
остается Дт 91 без частич.суммы НДС.
не разберусь.Может, пишу не понятно? может разберемся вместе?
Вместо проводки выделенной жирным должна быть проводка Д 68.2 К 91.1 - начислен НДС на возмещаемую услугу.

Дт91.2 Кт76,5- мы оттягиваем часть расходов с производс. деятельности это тоже что-то странное!!! Вот эти суммы у вас возможно и лишние в дебете 91 счета! Зачем дважды в расходы то ставить?
Вот тут разве не понятно? НДС начисляется проводкой Д 68.2 К 91.1.
У нас по-прежнему самые главные и самые умные сидят в разных кабинетах.
Татьяна
Статус неизвестенТатьяна
smirnovatatiyana@mail.ru
Россия, Усть-Лабинск
Написал 11 сообщений
Написать личное сообщение
Репутация:
+ 0 −
#9[11894] 14 июня 2011, 8:03
Всем привет!Есть вопросик с недостачи как начислить НДС?
Наталка
Статус неизвестенНаталка
[e-mail скрыт]
Российская Федерация, Новосибирск
Написал 1247 сообщений
Написать личное сообщение
Репутация:
+ 40 −
#10[11895] 14 июня 2011, 8:38
Недостача товара, обнаруженная в ходе инвентаризации имущества, или хищение товара не относятся к случаям, перечисленным в п. 3 ст. 170 НК РФ, поэтому масса практических примеров, что восстановления НДС не требуется.
У нас по-прежнему самые главные и самые умные сидят в разных кабинетах.
Татьяна
Статус неизвестенТатьяна
smirnovatatiyana@mail.ru
Россия, Усть-Лабинск
Написал 11 сообщений
Написать личное сообщение
Репутация:
+ 0 −
#11[11930] 16 июня 2011, 12:31
Ой,Наталочка!!! спасибо за помощь баранам!
« Первая ← Пред.1 След. → Последняя (1) »

Для того чтобы ответить в этой теме Вам необходимо зарегистрироваться.



© 2006—2024, ООО «Профессиональное издательство» — издательство журнала «Справочник экономиста».
Воспроизведение, последующее распространение, сообщение в эфир или по кабелю, доведение до всеобщего сведения материалов с сайта разрешается правообладателем только с указанием гиперссылки на данный сайт, если не указано иное.