Подскажите, на днях фирма купила телевизор себе в офис.Я хочу его выкупить у фирмы (подробности писать не буду по какой причине,если это не необходимо). Фирма оплатила его по безналу, а я хочу купить наличными.
Подскажите,если не трудно,даже распишите по пунктам, что я должна для этого сделать.Я работаю на этой фирме бухгалтером, но я начинающая, а глав.бух уволился.Посоветовться не с кем.Пожалуйста,разъясните подробно.
Здравствуйте. Мне необходимо положение по оплате труда (сдельно-премиальная (аккордная)). Помогите, пожалуйста. Может у кого-то есть такое положение. Пришлите, пожалуйста, на мой эл.адрес: odin.v@mail.ru
Мы зарегистрировали фирму и выбрали ОСН , прошел месяц и мы решили перейти на УСН, знаю что переход на УСН возможен только с 1 октября по 30 ноября, но все -таки возможно ли нам перейти на УСН , учитывая что никаких движений по расчетному счету не было за исключением оплаты программы клиент банк из уставного капиталла??? Горю, помогите, посоветуйте что-нибудь!!!!!
ООО заключило соглашение с физическим лицом о продаже ему квартиры. При этом был получен задаток от физмческого лица за квартиру. Данная квартира еще не передана данной организации, и по договору с другой организацией будет получена по бартеру только через полгода, следовательно, и физ. лицу будет продана через 6 месяцев. Нужно ли платить НДС с полученного задатка?
Всем доброго времени суток! Подскажите, плиз, кто сталкивался с таким моментом. При формировании годового отчета по налогу на прибыль в расходы не попадают все суммы. Анализируя, обнаружила, что при премещении товара со склада в производство формируются не те проводки по налоговому учету: Дт 05.01 Кт 02.01. А в деклаоацию попадают расходы с проводками Дт07.04.1 Кт 02.01. Почему? Как поправить проводки?
Добрый день! Помогите пожалуйста!
Может кто сталкивался с выбытием автотранспорта.
С проводками вроде всё понятно, а вот какие документы создавать в программе не совсем ясно. Заранее спасибо.
Здравствуйте!!Помогите пожалуйста!Я завела бухгалтерский учет ОС в 1с с ноября 2009года ввела остатки на 01.11.2009.по бухлалтерскому учету амортизация начисляется и в ноябре и в декабря правильно,а вот в налоговом учете только в ноябре,а декабрь не крутит,все проверила сто раз не понимаю в чем ошибка.
Проконсультируйте пожалуйста, блондинку:
Есть магазин оптики в Москве (УСНО). Хочу открыть еще один в Подмосковье на ЕНВД.
Возник целый ряд вопросов::
1.Оформлять ли новый магазин как обособленное подразделение? Вносить ли изменения в регистрационные документы?
2.Как и в течение какого времени надо встать на налоговый учет в Подмосковье и поставить в известность московскую налоговую?
3.Возможно ли такое совмещение налоговых режимов(т.е. УСНО в Москве и ЕНВД в Подмосковье?
Подскажите пожалуйста начинающему чайнику
Наша организация занимается ремонтом. Частично купленные материалы не пошли в производство и соответственно не были списаны. Следует ли учитывать расходы на приобретение этих материалов при расчете налога на прибыль?