Всем привет, люди подскажите, каким образом можно по бухгалтерскому балансу подсчитать все постоянные затраты(естественно которые можно там подсчитать), я имею ввиду есть ли список в котором написано, что постоянные затраты это такие то статьи и перечень всех статей
Правильно ли я сделала расчет?
Сотрудник принят на работу 15.11.1995
отпуск по БиР с 31.08.06-17.01.07
отпуск по ух за реб до 3-х лет с 18.01.07-15.11.09
За период 15.11.05-14.11.06 брала отпуск 28 к/дн
Остался период 15.11.06-17.01.07 т.е.2мес 3дня
компенсация составит 2,33х2=4,66
С 1.09.2008 повышались оклады 9500
Период для расчета:
Август 2005 -
Сентябрь 2005 -
Октябрь 2005 -
Ноябрь 2005 2857-14
Декабрь 2005 5000
Январь 2006 5000
Февраль 2006 5000
Март 2006 5000
Апрель 2006 5000
Май 2006 6500
Июнь 2006 6500
Июль 2006 2476-19
Итого 43333-33
Получается коф-т 1,46...(9500/6500)
и 1,9 (9500/5000)
(6500+6500+2476,19)х1,46=22619,05
(2857,14 ...
Подскажите пожайлуста,по изменениям ЕНВД, говорят появилась возможность применять издательскую деятельность,при каких конкретных условиях???? Заранее спасибо!!!!!
Промышленное предприятие приобрело металлические заготовки в дальнейшем подлежащие использованию в производстве готовой продукции. всего было произведено 40 штук по стоимости 2000р штука. в счете - фактуре указана стоимость материалов 96000 руб в т.ч. НДС. кроме этого организацией были оплачены расходы по доставке в сумме 24000 руб в т.ч. НДС. Какие должны быть сделаны бухгалтерские записи???? ЗАРАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!!
Столкнулась с такой проблемой. Не могу понять как куда мне идти продолжать учиться с корочкой профбуха. ИПБ сейчас как бы разделился и каждый тянет на себя одеяло. Есть еще один аттестатор Международная Академия Профессиональных бухгалтеров, а Гильдия уже похоже померла. Кто-нибудь может чего посоветовать?
я к вам тут с соседнего форума заглянула, у меня такой вопрос, увольняется главбух, обязанности принимает генеральный, он что сам на себя издает приказ о приеме передачи дел и дожности или как?
Помогите разобраться в ситуации: мы (фирма А) должны 200 тыс. нашему поставщику (фирма В), этот долг за нас оплачивает другая компания (фирма С), которой мы потом будем его отдавать товаром. Каким образом мне мне оформить проводки по данным взаиморасчетам? Провести как финансовый займ с фирмой С? а что делать с 200 тыс. которые мы вроде как теперь и не должны фирме В? Списывать? ....