Добрый день! Подскажите пожалуйста, ИП, УСН 6% в фирме трудоустроено два человека включая бухгалтера, з/п выдаем по платежной ведомости, бухгалтер расписывается и за "выплату произвел" и за получения своей з/п??? И нужно ли составлять приказ о том, что выдачу з/п производит бухгалтер или это само собой?
Господа! Помогите с подготовкой возражений в налоговую.
Совмещали в 2006, 2007г. 2 режима Общий и ЕНВД, соответственно по входящему НДС, который идет под ЕНВД мы не берем возмещение. Но бухгалтер по ошибке не востановил НДС по ЕНВД. А Налоговики указали отсутствие раздельного учета НДС и весь НДС сняли с возмещения, что совершенно не правельно.
Для возражений, я хочу сослаться на то, что раздельный учет есть и приложить:
- Таблицу учета пропорции % Опта и Розницы;
- В книге покупок мы сделали дополнительные столбцы, где соглсно пропорции разделили ...
Наша исследовательская компания проводит опрос по корпоративному обслуживанию юридических лиц банками в сфере расчётно-кассовых операций.
Если Вы за последние три года вынуждены были сменить банк по каким-либо причинам, мы обращаемся к Вам с просьбой принять участие в нашем опросе и поделиться своим положительным или отрицательным опытом обслуживания по РКО.
Нам очень важно Ваше экспертное мнение по следующим вопросам:
-Требования, предъявляемые Вашей компанией к банку, предоставляющему РКО.
-Актуал ...
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ (ЛИКВИДАЦИОННЫЙ) БАЛАНС (ф. 00503230)есть 8-ми листовый бланк, с меня трясут 12-ти листовй, где после 230 кода на 2-ой странице идут коды 231, 232 и т.д., а не сразу 260 как у меня.
Делаю практику. На предприятии взяла документы за 3 года (2006,2007,2008) В 2006 году предприятие было формой собственности ОАО, а с 2007 стало ООО. Баланс за 2007 и все приложения к нему в столбике на начало периода нет даных (пустой баланс на начало), а на конец заполненый. Как объяснить в отчете по практике это( по научному). В 2006 предприятие было на грани банкротства. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Уважаемые бухгалтера! Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить перерасчёт за предыдущие месяцы удержанного НДФЛ у сотрудника в программе 1С: Зарплата и Кадры! Ситуация такая: вычет в размере 400руб. введён в июле месяце работнику, нанятому в мае. Пересчитать нужно с даты принятия работника. Если можно, то пошагово... Очень надеюсь на вашу помощь!