Здравствуйте!
1. Никак не можем орпеделиться: платит ли налог на имущество МУП, если имущество передано ему от собственника( Казна Администрации города)по договору хозяйственного ведения?
2. При каком договоре передачи имущества, оно не ставится на баланс предприятия, а учитывается на забалансовом счете? (имущество остается в казне администрации города)
Сотрудница принята на работу 1 августа 2008г.
За август начислена з/п 11500, удержан НДФЛ 1365.
В сентябре принесла уведомление на имущественный вычет, Дата уведомления 03.09.08г.
Я так понимаю с сентября мы должны не удерживать с нее НДФЛ, а удержанный в августе вернуть. Но как это сделать по проводкам в 1С?
В справочнике "сотрудники" я нашла вкладочку, куда занесла дату и номер уведомления и сумму израсходованную на покупку квартиры. Но НДФЛ прододжает удерживаться, что делать?
Подскажите пожалуйста, каким документом нужно провести приобретение неисключительного права на ПО для ПК и какие проводки в БУ и НУ должны сформироваться?
Приведу конкретные условия:
03.09.08 оплатили за неисключительное право на ПО для ПК (Windows) в размере 4240. Дт 60.2 Кт 51
10.09.08 нам передали ПО с актом приема-передачи и счетом-фактурой. Каким документом мне провести эту операцию?
В БУ эти расходы должны быть отнесены к РБП, а в НУ списаться единовременно, как это сделать в 1С?
ООО перешло с обычной системы на УСН (доходы-расходы) 5 лет назад. По Уставу фирма состоит из 36 пайщиков. Некоторые уволенные работники хотят выйти из состава общества,забрав свой пай в % соотношении. Как правильно определить облагаемую базу для расчета размера пая по итогам года, ведь по НК РФ балансовый отчет я не делаю.
Приглашаю на опрос по СПС консультант + бухгалтеров и юристов 25-45 лет. Стаж работы от 1 года.
Расписание:
16,17 сентября в 15-30(бухгалтера)
16,17 сентября в 18-00(юристы)
ОПЛАТА 1000руб
С ув. Наталья
Почта: focus-grup@mail.ru (Указывайте: ФИО, возраст, телефон (городской и мобильный), где ранее в опросах участвовали, и в каком опросе хотите участвовать.)
Или звоните по телефону: 8-926-857-55-49 с 10 до 20 часов
Подскажите, я-индивидуальный предприниматель, 3 месяца веду деятельность по которой применяется традиционная система налогообложения, хочу воспользоваться налоговой льготой по НДС(ст.145НК РФ), должна ли я подавать декларацию по ндс и соответственно оплачивать НДС за эти месяцы, если мои доходы не превысили допустимые нормы?
Проверка правильности оформления первичных документов, ведение управленческого и бухгалтерского учета(предоставление отчетности по счетам), сверка данных, расчеты с поставщиками.
работа в офисе с 10.00 до 19.00 пн-пт
зарплата от 15.000 до 30.000 на испытательный срок(зависит от опыта и знаний)
Объясните пожалуйста как если я на работника зарплата которого уже превысила 280000 начислила ставку 5,5%, а в ЕСН я что должна сделать вычет по ПФР 14%. А разницу между 14% и 5,5% куда деть?