Требуется ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР (г.Казань) Обязанности:
Налоговая, статистическая отчетность; Акты сверки с поставщиками и покупателями; Контроль за сохранностью и эффективным использованием имущества и средств компании; Контроль за своевременным и правильным вводом данных в 1С. Требования:
высшее образование (профильное);
опыт работы не менее 5-ти лет на аналогичной должности (оптовая торговля, логистические услуги);
знание систем налогообложения: ОСНО;
ПК пользователь, знание 1С 8.2, 8.3;
Готовность к командировкам.
[b]Условия раб ...
Здравствуйте! Получили требование от налоговой о пояснениях расхождений в ходе камеральной проверки. Вообщем получилось, что по водному налогу мы отчитались как за 1 тыс. м.куб. забранной воды в год, а по представленным данным ОМСКНЕДРА (отчет 4-ЛС) 0,5 тыс.м.куб. Это ошибка нашего эколога, случайность. Она человек новый, первый раз сдавала этот отчет, просто человеческий фактор, описка. Получается, что мы заплатили все верно, в Омскнедрах у нас отказались принять корректировочный отчет. Как теперь все это объяснить налоговой?
Добрый день! Подскажите, как рассчитать базу налога на прибыль по отгрузке. Входное сальдо по дебиту 62 сч 153000р, 60й по кредиту 161600р. Поступило на рс 303500р., выполненные работы 155500р. Оплаченно за выполненные работы субподрядчикам 261000р., выполненно работ субподрядчиком 129000р. Расходы 58130р., внереализационные расходы 6674р.
Добрый день! Прошу помощи по бухгалтерскому учету (проводкам) по данной ситуации:
Автор (стороннее физическое лицо) разработал программное обеспечение (ПО). Наша организация (на УСН: доходы-расходы) стала правообладателем этого ПО, на основании договора отчуждения исключительных прав.
Это ПО планируется только тиражировать (копировать) и продавать (передача неисключительных прав третьим лицам).
По договору автор установил, что стоимость реализации этого ПО не может быть менее 50 000 руб. Вознаграждение автору будет производится в размере 10% ...
Проверьте пожалуйста, правильно ли я составила проводки.Заранее благодарна!
1. Зараховано на поточний рахунок короткострок.кредит банку - Дт 31/ Кт 60
2. Перераховано постачальникам за матеріали - 63/10
3. Надійшло на склад від ТОВ"Берізка"(ДСП, скло) - 20/63
4. Надійшло на склад від ПАТ"Вєста"(цвяхи, шурупи) - 20/63
5. Відпущено зі складу в цех (ДСП, скло, цвяхи, шурупи) - 23/20
6. Перераховано заборгованість :
а) постачальникам за матеріали ТОВ"Берізка", ПАТ"Вєста" - 63/10
б) заборгованість банку по короткостр.кредиту - 60/10
7. Надійшло на склад від ТОВ" ...
Уважаемые форумчане! Подскажете -
При инвентаризацию нашли недостачу и должным образом это отразили в бухучете.
Однако спустя некоторое время недостача нашлась. Как это верно отразить проводками?
Заранее спасибо.
Добрый день, у организации есть брокерский договор, одним из условий этого договора является то, что брокер брокер берет в заем на 1 день ценные бумаги, возвращает их на следующий день, снова берет другое количество бумаг на один день, возвращает их на следующий день, и так каждый день, по отчету брокера передаются только бумаги, за этот овернайт брокер платит организации 0,5 % годовых, как отразить на счетах бухучета операции по выдаче и возврату займа ценными бумагами?