Недавно наткнулся на интересный материал: Государственные программы: подходы к разработке, реализации и оценке эффективности - http://gosfinansy.ru/publication/33078/
проект бюджета теперь будет формироваться по-новому. с учетом заранее сформулированных государственных программ, сначала необходимо будет просчитать итог внедрения этой программы, оценить эффективность проекта и только потом запускать и учитывать в бюджете. так сказать, теперь будут отмерять, перед тем как отрезать
Я ИП. Открыла свой р/с для перечисления декретных. Больше им никак не пользовалась (т.е никто мне деньги из клинетов не перечислял). Сейчас вот надо заплатить налоги в Пф и надо это делать с р/с, но у меня там денег не хватит, чтобы заплатить налоги. Так вот, если я положу сама себе на р/с деньги, мне ведь придется их оприходовать в книге доходов и расходов? (я на усн доходы)??? И соответственно заплатить налог (6% от суммы)??? Я так понимаю, что без разницы от кого поступили деньги на мой р/с - от клиентов или же я сама их себе положила - все равно отчитывать ...
Помогите пожалуйста.Головная организация в Перми,филиал зарегистрирован в Москве с выделенным балансом.Какие особенности учета операций в филиалах,выделенных на отдельный баланс.Закупаем в Москве материалы и выполняем объемы работ.Отчитываемся в головную организация или же сами далем баланс и сдаем его по месту регистрации? Спасибо.
Здравствуйте.Подскажите, пожалуйста:
1.Организация оплатила обучение работника(обучение в интересах работодателя), значит ндфл не облагается. Как провести это, какой код дохода использовать? Должна ли эта сумма попасть в справку 2-НДФЛ?
Должна ли эта сумма отразиться в расчете РСВ-1 (в графе необлаг.согласно статьи 9 212-Фз, в расчете ФСС?
2.Организация оплатила обучение не сотрудника, значит ндфл облагаем.
Здесь какой код дохода? В РСВ-1, ФСС нигде не отражаем?
Здравствуйте, с прошедшими праздниками ВАС! Подскажите пожалуйста, фирма, где я работаю, находится на упрощенке уже 3 года, в ноябре 2010 года клиент в платежном поручении по оплате наших услуг выделил НДС. помогите что делать???
У нас благотворительная организация. не производим, не торгуем.. сотрудников нет.. точнее, они есть, но нигде не числятся, т.е., определенных людей нет, кто помогает, тот и хорошо.. и не понятно, как учет вести.. нам привезли 5 кг меду, задолженность 32 тысячи, куда это вписывать - - ума не приложу... Программа 1 С: предприятие 8.1
Скажите пожалуйста!! Организация на ОСНО,НДС к вычиту.Все таки мы оплачиваем ндс,в декларации показываем к возврату, после проверки нам возвращают оплаченный ндс. или мы не оплачиваем ндс, а просто показываем в декларации и все?
Будет ли учитываться в расходах при налогообложении прибыли сумма списанного со сч 41 товара на собственные нужды? И надо ли восстанавливать по нему НДС, если далее эти товары будут использоваться в деятельности, попадающей под налогообложение НДС? Например принеры, сканеры, бумага, картриджи. Или надо перевести на сч 10 их, а потом списывать?