Дорогие бухгалтера , помогите пожалуйста решить задачку по предмету"Аудит":
Физическое лицо, состоящее в штате предприятия в I квартале получило доход в размере 5000руб., в.т.ч. оплату больничноголица на сумму 400руб. и материальную помощь 500руб.
Бухгалтерией были удержаны: подоходный налог на сумму 534руб.и взносы в пенсионный фонд на сумму 50руб. Определите в чем заключается ошибка бухгалтерии , и какие суммы налогов должны быть удержаны.
Господа,помогите пожалуйста!Директор задал вопрос как индивидуальный предприниматель может снять сумму со счета не указываю цели? Т.е. он хочет взять свободные деньги из оборота.Подскажите,как это можно обосновать.
Подскажите, пожалуйста! ИП занимается оказанием фотоуслуг, пользуется бланками строгой отчетности БО-3. Имеется банковская карта, на которую ему перечисляли зарплату, когда он просто являлся работником и не был зарегистрирован как ИП. Возможно ли при оказании фотоуслуг перечисление заказчиками денежных средств на эту карту? Спасибо.
У на позаказный метод производства. Спланировать количество выпускаемой продукции невозможно.Можно ли в калькуляции статью "общехозяйственные расходы" установить в % отношении от суммы прямых материальных затрат на данную продукцию? Или можно составить калькуляцию только содержащую прямые затраты, а все остальные расходы заложить в наценке на продукцию? Спасибо!
Находясь в командировке, работник предприятия потерял обратный билет. К авансовому отчету работник приложил объяснительную записку и справку из сервис-центра железнодорожной станции с указанием стоимости проезда по тарифу плацкартного вагона. Облагается ли возмещенная стоимость проезда НДФЛ?
я бухгалтер, но еще и учусь в институте экстерном. имею ли я право на получение учебного отпуска, будет ли он оплачиваем? нигде не написано о предоставлении экстернам учебных отпусков.
Уважаемые господа подскажите пожалуйста возможна ли в принципе ситуация когда в форме 2 по строке 140 "прибыль убыток до налогообложения" формируется убыток, а за счет положительного сальдо отложенных налоговых активов и обязательств по стр. 190 "чистая прибыль" формируется прибыль?
Фирма занимается оптовой торговлей цвет. мета и изделий из него. В январе 2007г. появился поставщик с 0% НДС (с 2006г. на лом черн. и цвет. металлов имеются льготы на НДС), мы также продали этот лом с 0% НДС. Должно ли это отражаться в новой декларации? Сделки происходят на территории России. У нас по декларации эти сделки отражение не нашли. Кто сталкивался с такими же вопросами помогите пожайлуста.