Здраствуйте, нуждаюсь в Вашей помощи, на выставленную мною с/ф предприятие-заказчик расплотилось векселем наминал 100000.00, не обналичивая я расплачиваюсь им с другим предприятием за вып.работы. Какие проводки необходимы сделать ????? чтобы показать поступление и выбытие векселя..... Заранее благодарна ВАМ
Что выгоднее: организации, находящейся на УСН, новый автомобиль оформить на организацию, или учредителю данной организации новы автомобиль купить за свои деньги и оформить на себя, а потом сдавать его в аренду организации?
Помогите несчастному работнику!))) Подскажите, пожалуйста, если принят на работу сотрудник, у которого есть на руках справка по форме 2 НДФЛ с предыдущего места работы, как вы ее учитываете? Обязательно ли ее наличие? Что делать, если у сотрудника такой справки нет?
ЗАО "Альфа" приобрело исключительное право на использование промышленного образца. Патент стоит 22000р. За юридическую консультацию заплатили 2000р. В марте 2002г. исключительное право принято на учет.
В апреле начисленна амортизация из расчета срока патента на 6 лет.
Определить первоначальную стоимость объекта учета, расчитать амортизационные отчисления за апрель. Отразить ситуацию бухгалтерскими проводками.
Здравствуйте, уважаемые бухгалтера.
Недавно начал изучать 1С, по работе. Возникли 2 вопроса:
1) В документе "Поступление товаров и услуг" на вкладке "Цены и валюта" есть строчка "НДС включать в стоимость". Т.е. если флажка там нет, то сформируются проводки, к примеру, Дт 41.01 - Кт 60.01 - 1000руб., Дт 19.03 - Кт 60.01 - 180руб. Если поставить этот флажок, проводки по зачету НДС не будет, а будет только Дт 41.01 - Кт 60.01 - 1180руб. Т.е. фирма НДС к вычету принять не сможет. С этим я разобрался. Вопрос в том, в каких случаях эту галочку используют фирмы, т.е. когда они НДС в зачет н ...
Подскажите пожалуйста, я раньше с этим не сталкивалась: если организация наряду с другими услугами решила заняться оптовой торговлей, как организовать выписку накладных, счетов-фактур покупателям со склада и чтобы общая нумерация документов не нарушалась?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как мне быть в след. ситуации: по ошибке сдала в налоговую промежуточный отчет о прибылях и убытках за 1 полугодие и 9 месяцев 2008 года(не нарастающим итогом с начала года, а фактически за 2 и 3 кварталы), и, соответственно, декларации по НДС и налогу на прибыль. Рассчитано и уплачено все правильно по итогам 2 и 3 кварталов. Что мне надо теперь сделать? Спасибо!!!