Close
Логин:  Пароль: 
Поиск на форуме:
Расширенный поиск
kadrovik-info.ru
sekretar-info.ru
economist-info.ru
economist-info.ru
Журнал «Справочник экономиста»
Журнал «Справочник экономиста»

В ближайшую неделю день рождения празднуют:
Статус неизвестенneli, Статус неизвестенЕлена, Статус неизвестенвера, Статус неизвестенИрина Плазова, Статус неизвестенНаталья.

Посмотреть все

Голосование:

Глобальные перспективы экономики РФ и стран ЕС, ваш прогноз.




Список тем форума по колличеству ответов

Автор: Статус неизвестенАноним 22 декабря 2008, 19:01
*TIRED* Сотрудник был 3 дня в командировке, ему естественно в табеле не поставили восьмерки и начислили за 3 дня по среднему заработку.
У сотрудника есть доплата за совмещение, которая оплачивается за отработанное время, т.к он был в командировке ему начислили ее не за 23 дня, а за 20 рабочих дней. Правильно ли что сотрудник теряет в оплате, ведь он может совмещать и в командировке (например водитель, а по совместительству грузчик)
Последнее сообщение в теме от Анастасия (гость) написано 12 января 2009, 13:26
1 ответ в теме    
Оценок нет
Ответить
Автор: Статус неизвестенАноним 24 декабря 2008, 21:04
Книга П составлена на основании имеющихся СФ, но вот в первичной декларации допущена опечатка. При камеральной проверке уточненки инспектор требует, чтобы книга П содержала доплист. Но, по моему мнению, доплисты составляются ТОЛЬКО в случаях: изменения, корректировки, надписей типа "Исправленому верить" или "взамен аннулированому СФ" и т.п. У меня нет таких случаев, все СФ соответствуют книге П и ничего не менялось. Что делать? На что сослаться, чтобы доказать?
Последнее сообщение в теме от Anastasia (гость) написано 8 января 2009, 23:51
1 ответ в теме    
Оценок нет
Ответить
Автор: Статус неизвестенАноним 27 декабря 2008, 21:29
Обязательно ли покупателю для отчетности наличие квитанции к приходно-кассовому ордеру, приналичии счета-фактуры, накладной ТОРГ-12 и кассового чека с выделеным НДС,
Последнее сообщение в теме от Татьяна написано 13 января 2009, 16:49
1 ответ в теме    
Оценок нет
Ответить
Автор: Статус неизвестенАноним 29 декабря 2008, 14:46
У моего директора есть салон "Кухни М" есть демонстрационный зал где представлен образец кухни которую он может собрать. Каким образом можно минимизировать в данном случае ЕНВД. Что лучше принять за объект налогообложения Площадь торгового зала или торговое место? Сало находится на цокольном (подвальном) этаже. Не могли бы вы сказать нет ли такого коэффициента который уменьшил бы ЕНВД ведь проходимость считается ниже чем на первом и верхних этажах. За ранее спасибо.

Начинающий бухгалтер Гульшат. С наступающим Новым 2009 годом.
Последнее сообщение в теме от рустам (гость) написано 6 марта 2009, 20:04
1 ответ в теме    
Оценок нет
Ответить
Автор: Статус неизвестенАноним 6 января 2009, 17:42
Здравствуйте,
Я очень давно не работала уже бухгалтером и ранее не работала с УСН , а тут меня попросили сделать отчетность по УСН , только дело в том что нулевые отчетности не сдавались в 2007 и весь 2008 г. Была у нашего налогового инспектора , она сказала что можно им прислать нулевки по почте и нам не будут выставлять штраф .... И у меня вопрос нулевую отчетность надо сдавать за 2007 г по бланку декларации который был в 2007 году или можно сдать который утвержден сейчас ? и где можно найти бланки?
Заранее спасибо))))) очень нужна помощь
Последнее сообщение в теме от Татьяна написано 13 января 2009, 16:43
1 ответ в теме    
Оценок нет
Ответить
Автор: Статус неизвестенАноним 9 января 2009, 22:33
Почему не формируются книги покупок и продаж? Что сделала не так в бух.1С8v? Спасибо
Последнее сообщение в теме от Алеся (гость) написано 12 января 2009, 17:53
1 ответ в теме    
Оценок нет
Ответить
Автор: Статус неизвестенАноним 10 января 2009, 16:36
Подскажите, пожалуйста!
ИП. Находимся на ЕНВД и УСН. Сдали в аренду помещение. Можно ли проводить арендную плату по УСН. Как подтверждать сумму дохода?
Последнее сообщение в теме от Вероника (гость) написано 11 января 2009, 6:16
1 ответ в теме    
Оценок нет
Ответить
Автор: Статус неизвестенАноним 11 января 2009, 15:39
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста! Наше предприятие арендует имущество у муниципального образования (МО). Заключен договор, оговорена сумма аренды, ее оплачиваем в МО, и выделен отдельно НДС его оплачивать соответственно в бюджет. Вопрос: Как правильно отразить данные операции в бух.учете, как правильно выделить аренду и НДС в налоговой декларации? Заранее благодарю.
Последнее сообщение в теме от Анастасия (гость) написано 12 января 2009, 13:07
1 ответ в теме    
Оценок нет
Ответить
Автор: Статус неизвестенАноним 12 января 2009, 13:12
Приобрели и установили GPS навигаторы на три автомобиля. Как отразить в учете? Как ТМЦ или включить в стоимость автомоб.?Принимать ли в целях налогообложения?(система налогообложения общая)
Последнее сообщение в теме от Татьяна написано 13 января 2009, 16:38
1 ответ в теме    
Оценок нет
Ответить
Автор: Статус неизвестенСветлана 12 января 2009, 20:09
Здравствуйте:)
Помогите, пожалуйста. Зарегистрировала ООО 19 ноября 2008 года. Деятельности никакой еще не велось, расчетный счет не открыт. Я являюсь единственным учредителем и директором. Персонала пока тоже никакого нет. Бухгалтера планирую нанять, когда действительно начнем работать, а пока хочу всю нулевую отчетность сдать самостоятельно, вот только знаний маловато. Подскажите, пожалуйста,какую отчетность и в какие сроки нужно сдать.
Я так понимаю в январе нужно сдать отчетность в ФСС, а затем остальное только в марте. Правильно ли, что в ...
Последнее сообщение в теме от Юрий (гость) написано 18 января 2009, 16:19
1 ответ в теме    
Оценок нет
Ответить
« Первая ← Пред. ... 234 235 236 237 238 239 240 241 243 244 245 246 247 248 249 250  ... След. → Последняя (605) »
© 2006—2024, ООО «Профессиональное издательство» — издательство журнала «Справочник экономиста».
Воспроизведение, последующее распространение, сообщение в эфир или по кабелю, доведение до всеобщего сведения материалов с сайта разрешается правообладателем только с указанием гиперссылки на данный сайт, если не указано иное.