Самостоятельное построение и ведение бухгалтерии представительства в г. Москва, составление бухгалтерской и налоговой отчетности, приветствуется опыт работы с ценными бумагами. Знание законодательства, умение работать с правовыми и бухгалтерскими программами.
Для кандидата рассматривается переезд в г. Москва, предоставляется жилье.
Опыт работы не менее 1 года. Территориально - м. Серпуховская.
Заработная плата - 3500 евро в месяц (140000 руб).
[b]Пожалуйста, присылайте ваше краткое резюме напрямую в [url=http://nladvocating.com/resume.php]представитель ...
Как правильно составить ответ на требование из налоговой?
Отпускаем товар муниципальным учреждениям (школа, больница ...) по безналу. Составляем договор розничной купли продажи для личного пользования. Мы работаем на упрощенке. Но тут приходит требование об уплате 6% (как за оптовую реализацию) от общей суммы выручки по перечислениям за 2009 год.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста!!!! Мы заключили договор с Заказчиком, где сами являемся Исполнителем. В этом договоре 2 этапа. Заказчик заплатил аванс по 1 этапу, который мы не закрыли. Сейчас мы закрываем 2 этап, и Заказчик хочет зачесть аванс по первому этапу в счет сделанных работ по 2 этапу. Правомерно ли это? И на основании каких документов?
Добрый день!
Я начинающий бухгалтер. Хотела бы Вам задать вопрос.
В декларации по НДС за 1 кв. 2010г. у нас стояла сумма к возмещению. ( сумма НДС подлежащая вычету 9939, а сумма исчисленного НДС 6713). Налоговая отказала в возмещении, т.к. не были предоставлены документы подтверждающие вычет.
Принято решение сдать уточненную декларацию, где к возмещению ставить 0.
Хотела бы у Вас узнать как мне это сделать!
Надеюсь на Ваше понимание!)
Здравствуйте!
Подскажите , пожалуйста! Фирма занимается торговлей, одновременно решила оказывать юридические услуги
Возможно ли расходы относящиеся к оказанию юр. услуг учитывать на 44 счете?
НДС при УСНО
Всем привет!Скажите пожалуйста может это и глупый вопрос,но я не понимаю...Вот скажите мне если орг применяет УСНО,то она не является плательщиком НДС,то товары получаемы через счета фактуры от поставщиков,здесь отдельной строкой указывается сумма подлежащей уплаты НДС,эту сумму данная орг уплачивает НДС?