Добрый день! Наша фирма (ОСНО) открылась недавно, деятельности пока нет и до конца года уже не будет. Месяц назад, директор (единственный учредитель) при открытии р/с внес личные наличные д.средства (от физ.лица), без объявления на взнос наличными. Банк д.средства списал на открытие и обслуживание счета (с НДС) и комиссию на взнос наличными (без НДС). Как правильно оформить в БУ и НУ, поступление наличных д.средств на р/с, и какими проводками оформить обслуживание счета и комиссию? И еще, т.к. деятельность фирмы не велась, з/п не начислялась, а расходы ...
Здравствуйте уважаемые бухгалтера!
Очень необходим пример отработанной учетной политики бюджетного учреждения-муниципальное образование- на 2011 год.Если у Вас есть, очень прошу поделиться.Заранее Вас благодарю.
Здравствуйте! Обращаюсь за помощью к профессионалам. Мой муж ветеринарный врач, хочет открыть свою клинику в марте этого года. Будем регистрировать ИП. В нашем регионе вет. услуги не попали под ЕНВД. Можем использовать УСН. Я(не бухгалтер) почитала информацию о УСН и поняла, что можем выбрать из трех вариантов: налог 6% с доходов, налог 15% с разницы между доходами и расходами и УСН на основе патента: 6% от суммы патента(225000р. в год). Муж планирует приобретать спец. мебель и необходимое оборудование в этом году, а также еще оборудование по мере накопл ...
АУ получает субсидии.Коммерческую деятельность не ведет,только оказывает безвозмездные услуги в рамках субсидий.Как правильно заполнять декларацию по НДС,если купили товары на текущие расходы?Возмещаем мы их или нет?
У меня программа задваивает материалы посмотрите пожалуйста и скажите какая проводка здесь лишняя?
Д60.01 К60.02 сумма с НДС
Д10.01 К60.01 сумма без НДС
Д19.03 К60.01 НДС
Д10.01 К71.01 сумма без НДС
Д19.03 К71.01 НДС
Д60.02 К71.01 сумма с НДС
Например, открылась фирма на общем режиме мы списываем принтер, бумагу, картриджи, нам же надо работать.
Все проводки сначала поступления товара:
Дт 41 Кт 60 - 1 принтер - 5000руб себестоимость
Дт 19 Кт 60 - 900 руб - НДС
ДТ 68.2 Кт 19 - 900 руб. к возмещению НДС
потом переводим на материалы, так как товар не будет использован для продажи Дт 10 Кт 41 -5000 руб
списываем Дт 44 Кт 10 - 5000 руб.
1. Правильны ли проводки см. выше
2. Если бы мы реализовали принтер то была бы проводка Дт 90.3 Кт 68.2, а так получается на 91.2 на внереализационные расходы??????
Объясните плиз!!!
Наша деятельность подпадает под ставку 10% (кстати какие документы нужны для точного подтверждения данной ставки?). А как быть с входным ндс по ставке 18%? Дочиталась, что он в зачет ставится всей суммой, но ссылки на нормативный документ не нашла, может кто-нибудь находил такое в НК????