Очень срочно нужно разобраться - 20 числа ведь сдача! Кто с этим работает??? Вопрос в следующем: автосервис работает как представитель АвтоВаза.Т.е. АвтоВаз отгружает запчасти Сервису для последующего ремонта по гарантийным автомобилям- берем ли мы НДС к вычету по запчастям??? После гарантийного ремонта - как отразить этот ремонт и что с НДС,вроде бы такие операции не подлежат обложению НДС.Какие проводки в бухучете? Как отразить это в Налоговой декларации???
Подскажите, пожалуйста, каким будет ндс у подрядчика - 10 или 18%? Он заключил договор подряда на изготовление продуктов питания из давальческого сырья, эти продукты входят в перечень тех, при производстве которых ндс 10%. Сам подрядчик является производителем продуктов питания и под собственными марками и ндс у него 10%.
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, имеет ли право налоговая инспекция отказать в вычете по НДС, если в проверяемом периоде компания понесла убытки.
Существует ли какая-либо нормативная база по данному вопросу?
Спасибо заранее!
Помогите пожалуйста советом, как быть.
У меня фирма новая, розница. Работаем только с сентября.
Сейчас делаю декларацию по НДС.
У меня к возмещению получается большая сумма.
Мы товара много оприходовали, а вот продажи были не большие.
Я к возмещению ставлю, но получать деньги не хочу, дальше торговля пойдем, все перезачтем.
Мне бы примерный текст такого письма в налоговую.
Была бы очень признательная.
Спасибо.
Подскажите кто-нибудь, с каких бухгалтерских счетов складывается сумма по строке 130 раздела 3. Отчетность сдала главбух, а я хочу понять откуда складываются цифры, т.к. сама только учусь делать отчтность, а главбух ничего подсказать не хочет. По строке 130 я только поняла, что надо от Кт60 еще какую-то цифру отминусовать, подскажите какую?
Здравствуйте! Ситуация такая: Муниципальное унитарное предприятие(коммерческая организация) образовалось 23.09.2010г, учредитель Муниципальное образование. Муниципальным образованием, в счет уставного фонда, внесен гараж, а так же передано нам имущество, принадлежащее МО, в хозяйственное ведение. Гараж и имущество сдаем в аренду ООО, аренду я начислила без НДС, т.к. мы на "упрощенке". Правильно ли я сделала? Не возникнет у меня обязательств по уплате НДС на основании статьи 161 НК РФ? Подскажите, разрывают сомнения. Спасибо.