Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, сталкиваюсь впервые.
Сотрудница уходит в декрет 23 числа, зарплата всем сотрудникам выплачивается 30 числа
Как мне рассчитать эту сотрудницу, 30 числа выплачиваю ей декретное пособие. Как выплачивать ей зарплату?
Можно ли начислить выплатить ей зарплату полностью за полный месяц ? не вычитая эту неделю?
Добрый день! подскажите, пожалуйста, можно ли ИП заключить договор подряда с физ лицом и при этом не платить аванс/предоплату и выплатить оплатить услуги по договору спустя месяц после оказания физ лицом услуг? Услуги были оказаны физ лицом в течение 1 дня (7 часов работы). Общая стоимость услуг 5000 руб.
Доброе утро! Помогите, плиз. Подскажите, как правильно составить приказ о том, что нам одна организация передала основные средства.Сразу говорю, что я не бухгалтер.
Добрый день. Несет ли поставщик ответственность перед налогами за товар, который он отгрузил покупателю, а тот его не использовал. Мой директор утверждает, что мы как поставщики будем платить налог за этот товар по этой сделке. Я думаю, что это не так, но может я ошибаюсь?
Доброго времени суток, коллеги.
Не нашла по форуму ответа на один вопрос: ООО на ОСНО, заключили договор на обслуживание корп.сотовой связью: оформили СВОИ личные, действующие сим-карты на ООО. Таким образом, к моменту заключения корп.договора и перехода права собственности (читай пользования) на номерах оставался неизрасходованный остаток. У каждого свой. Так как процедура перехода проходит не одномоментно, то конкретный момент перехода от ФЛ к ЮЛ не уловили.
Что имеем: в конце месяца пришли закрывающие документы на одну сумму (1179 руб. (с НДС ...
Здравствуйте, помогите пожалуйста,заполняю годовую форму 0503121, имеются поступления денежных средств по 530 косгу,на остатке в балансе я их не показываю так как средства были перечислены подведомственной организации,если я указываю в 121 форме уменьшение,бьёт ошибки, и как 530 косгу отразить в закрытие счетов в отчёте 0503110 (единичный случай по городу, да же спросить не у кого)
Добрый день.
Дано: организация в 2014 была на УСН (Д-Р) приобрела автомобили в Казахстане, заплатила НДС при ввозе на территорию РФ.
С 2015 года организация перешла на ОСНО. В 2015 году продала часть автомобилей и взяла в зачет часть импортного НДС.
В этот момент мне передали дела по бухгалтерии.
Вопрос: правомерно ли организация возместила импортный НДС?