Close
Логин:  Пароль: 
Поиск на форуме:
Расширенный поиск
kadrovik-info.ru
sekretar-info.ru
economist-info.ru
economist-info.ru
Журнал «Справочник экономиста»
Журнал «Справочник экономиста»

В ближайшую неделю день рождения празднуют:
Статус неизвестенneli, Статус неизвестенЕлена, Статус неизвестенвера, Статус неизвестенНаталья, Статус неизвестенАнна, Статус неизвестенНаталья.

Посмотреть все

Голосование:

Глобальные перспективы экономики РФ и стран ЕС, ваш прогноз.




Список тем форума по колличеству ответов

Автор: Статус неизвестенАноним 20 августа 2009, 17:02
Мы продали по договору купли-продажи свои векселя. Номинал больше, чем цена продажи.Векселя процентные,подлежат оплате по предъявлении.Деньги за них получены.
Подскажите,пожалуйста,:
-какие проводки д.б. сделаны
(какой счет 58 или 66),
-как показываются в учете свои векселя(затраты были только на изготовление бланков),как приходовать
-надо-ли вести раздельный учет,
-проценты начисляются со дня составления векселя или с даты его продажи и как - на конец отчетного периода или когда?
Ответов в теме пока нет    
Оценок нет
Ответить
Автор: Статус неизвестенинга 21 августа 2009, 8:28
Подскажите как вести учет спецодежды. Я приобретаю через поставщиков, делаю проводки: приобретение Дт.10506340 Кт.30222730, ставлю на МОЛ, но мне надо еще и выдать работникам, я с МОЛ делаю проводку Дт. 40101272 Кт.10506440, получатся просто списание, но ведь спецодежда имеет норму износа или как. Правильно ли будет сделать некорректную проводку, то есть от МОЛ к работнику Дт.10506340 Кт. 10506440. Как мне быть?
Ответов в теме пока нет    
Оценок нет
Ответить
Автор: Статус неизвестенАноним 25 августа 2009, 16:47
Ответов в теме пока нет    
Оценок нет
Ответить
Автор: Статус неизвестенАноним 21 августа 2009, 12:41
Такой косяк случился (ещё во 2-м кв)
Гражданин купил товар, оплатил наличными (что редкость у нас) 30 тысруб. Причем, дело было вечером, кассу быстро закрыли, выдали ему две единицы товара (по накладной - 10 тысруб), а оставшимиеся четыре он должен был забрать наутро след.дня. Утром он приехал и сказал, что всё напутал и ничего ему больше не надо. Деньги (остаток - 20 тысруб) ему вернули по расходнику (!!!), сняли копию с чека и... и всё!!! (Понятно, что сделали неправильно, но этож когда было... Это до нас было...) Скоро нужно идти сдаваться с ККМ в налоговую (с жур ...
Ответов в теме пока нет    
Оценок нет
Ответить
Автор: Статус неизвестенАноним 23 августа 2009, 14:43
Помогите решить такой вопрос!Бухгалтерия по приказу руководителя организации будет составлять электронные версии своих отчётов (т.е.на дисках)каждый квартал и годовые.По приказу хотях хранить эти диски с учредительной документацией.Архива в организации не существует,и архивариуса-тем более.я-секретарь руководителя.И хотелось бы знать должна ли я нести ответственность за хранение этих дисков и почему?.Если да, то на основании чего?
Ответов в теме пока нет    
Оценок нет
Ответить
Автор: Статус неизвестенАноним 25 августа 2009, 8:21
Женщина. 48 лет. Гражданство РФ. Проживание Москва.
Стаж работы 20 лет.
Знание всех участков.
Оптовая розничная торговля, различные услуги, общепит.
Сдача отчетности. ОСНО, УСНО.
Ведение бухгалтерии в 1С 7.7. Изменение конфигурации 1С 7.7.
Знание 1С 7.7 Зарплата и кадры, Торговля и склад.
Свободный график.
8-926-390-88-53
simatovaolga@mail.ru
Ответов в теме пока нет    
Оценок нет
Ответить
Автор: Статус неизвестенВиола7 27 августа 2009, 13:26
Собственные векселя переданы таким образом:был заключен договор займа, потом соглашение о новации долгового обязательства по договору займа в вексельное обязательство(обязательство по возврату займа заменяется вексельным и договор займа прекращается).Акт приема-передачи векселей должен быть составлен сам по себе или к соглашению? Вообще это соглашение нужно? и если его оставить, проблем не будет?Юрист настаивает, что нужно.
?Подскажите,пожалуйста,проводки будут такие?:
куплены бланки векселей Д10 К60 и Д006
Заполнены и переданы векселя Д91 ...
Ответов в теме пока нет    
Оценок нет
Ответить
Автор: Статус неизвестенАноним 28 августа 2009, 13:37
Ответов в теме пока нет    
Оценок нет
Ответить
Автор: Статус неизвестенАноним 2 сентября 2009, 14:48
Уважаемые бухгалтера! Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить перерасчёт за предыдущие месяцы удержанного НДФЛ у сотрудника в программе 1С: Зарплата и Кадры! Ситуация такая: вычет в размере 400руб. введён в июле месяце работнику, нанятому в мае. Пересчитать нужно с даты принятия работника. Если можно, то пошагово... Очень надеюсь на вашу помощь!
Ответов в теме пока нет    
Оценок нет
Ответить
Автор: Статус неизвестенАноним 2 сентября 2009, 11:02
Ответов в теме пока нет    
Оценок нет
Ответить
« Первая ← Пред. ... 455 456 457 458 459 460 461 462 464 465 466 467 468 469 470 471  ... След. → Последняя (605) »
© 2006—2024, ООО «Профессиональное издательство» — издательство журнала «Справочник экономиста».
Воспроизведение, последующее распространение, сообщение в эфир или по кабелю, доведение до всеобщего сведения материалов с сайта разрешается правообладателем только с указанием гиперссылки на данный сайт, если не указано иное.