Здравствуйте!
06 апреля сотруднику было вручено уведомление о сокращении.
С 07.04 по 24.04 он был в учебном отпуске.
С 29.04 по 22.06 был на больничном.
Датой увольнения должно было быть 06 июня, но срок сдвинулся на дни больничного в количестве 55 дней, т.е. 06.06 + 55 дней.
Но сотрудник хочет уволиться сейчас, т.е. 23 июня, так как подыскал другое место работы.
Как рассчитать выходное пособие? Как уволить сотрудника с наименьшими потерями для работодателя?
Оклад сотрудника 15000 руб.
Я не бухгалтер, поэтому такие, возможно, нелепые вопросы.
Заранее спасибо!
Прошу помощи бухгалтеров бюджетных образовательных организаций! Если у вас есть пример учетной политики вашей организации, вышлете мне его на ulyana_kondratev@mail.ru Очень необходим образец составления учетной политики! Заранее спасибо!
Здравствуйте помогите молодому бухгалтеру.Как отражать в учете разницу в изменении курса .Допустим мы оплатили поставщику 100 руб по одному курсу а когда была выписана накладная там уже другая сумма 102 по другому курсу.На прочие расходы что-ли
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,у нас ведется на фирме вид деятельности: Деятельность ресторанов и кафе -общепит, один из поставщиков заявил что он нам должен 40 тысяч перечислить на счет за первый квартал этого года, за то что якобы мы производили услуги по предоставлению рекламы в нашем отделе. А реклама смешная наклейки, подставки под трубочки, небольшая световая реклама совместно с нашим произведенным товаром. Короче я переживаю за то что у нас вроде как ЕНВД, а по размещению рекламных услуг мы не попадаем, а попадаем под общепит не им ...
Ввозим природный камень из Украины в Россию. Украинская организация плательщик НДС по ставке 20%, наша организация пательщик НДС. Как расчитать НДС к уплате?
Индивидуальный предприниматель на ОСН, плательщик НДС, выставляет счета на оплату клиентам с указанием НДС.
Покупатель в платежном поручении не выделяет НДС.
При расчете базы для исчисления НДФЛ ипшник от поступивших на р/с ден.средств отнимает сумму НДС.
Декларация по НДС сдана, налог уплачен.
НИ при проверки выявляет следующее нарушение: т.к. в банковской выписке и входящих платежах не указаны суммы НДС, их (суммы НДС) нельзя использовать для уменьшения базы для исчисления НДФЛ.
Правомерна ли претензия НИ в адрес ИП?