помогите, пожалуйста, разобраться - есть начатая разработка продукта, состоящего из железок (закупаемых заводских и самодельных) + програмное обеспечение. Задача составить договор с потенциальным покупателем (заказчиком) так, чтобы завершить разработку и иметь возможность продавать продукт ЕМУ ЖЕ как серийное изделие.
Я павильно понимаю, что договора подряда, ниокр, заказа в этом случае не походят, поскольку оставляют часть прав на продукт у заказчика?
Возможны ли еще какие-то варианты кроме купли-продажи эфемерного продук ...
ОЧЕНЬ СРОЧНО. ПОМОГИТЕ!!!
Мы заключили договор аренды федерального имущества. Мы на упрощенке. НДС не платим. Но теперь получается, что мы являемся налоговыми агентами по уплате НДС. Куда его платить? В договоре указаны только реквизиты по перечислению арендной платы. А по НДС написано, что в доход бюджета. Какого бюджета? Где взять реквизиты? И теперь получается нам нужно декларацию по НДС сдавать за июль(и след. месяцы)? Подскажите, пожалуйста. Очень Срочно нужно.
Спасибо.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста , ситуация такая частное лицо, заказываем у продавца товар через интернет. он предлагает способ оплаты Принцип сделки аккредитив через компанию доставки DHL. Далее , обмениваемся реквизитами и отправляем деньги на Ф.И.О через банковскую систему переводов денег "контакт" .Сообщаем продавцу что деньги переведены ,но не говорим уникального номера перевода. Вопрос , может ли продавец снять деньги без номера. (кода) по принципу сделки аккредитив. Или я что недопонимаю, объясните
Подскажите пож-та как правильно учесть сувенирную продукцию. Приобрели ручки по 25 руб. и кружки по 220 руб. с логотипом компании, дарим своим контрагентам.
Так учитывать: "В случае, если компания является плательщиком НДС, а стоимость подарков превышает 100 руб. за единицу, суммы «входного» НДС выделяются на счет 19 «НДС по приобретенным ценностям» и предъявляются к вычету. Если же стоимость подарков не «зашкаливает» за 100-рублевый «лимит» и компания не писала заявления об отказе от «льготы», предусмотренной подп. 25 п. 3 ст. 149 НК РФ, «входной» НДС н ...
скажите, пожалуйста, НДС на таможню по выписке идет на счет 68 или какой-то другой? и как дальше: приходую поступление без галочек книги покупок, а НДС выделяю с/ф полученной и высчитывать в ручную сумму??? или я что-то не допонимаю....
Подскажите, пожалуйста, как оформить счет-фактуру! Первоначально выставили заказчику счет-фактуру (льгота) без Ндс. Суд указал, что необходимо доначислить НДС заказчику. Нужно выставлять новую счет-фактуру или исправлять прежнюю? И каким образом?
Поможем решить споры стандартными и не стандартными методами. Сдача отчетности без очереди. Сдача просроченной отчетности. Разблокировка р/с. Абонентское обслуживание.
Все действия не требуют вашего присутствия в налоговых органах. Оформляем по договору.
Опытные бухгалтера, помогите, пожалуйста, начинающему буху.
ИП приобрел мед. товары (без НДС), указанные в перечне Правительства РФ, не подлежащие обложению НДС (ст. 149 НК РФ). В 7 разделе декларации я указала: по строке 010 в графе
1 - 1010204 код операции
2 - стоимость реализованных товаров
3 - стоимость приобретенных товаров
А что указать в графе 4? И правильно ли я это ставлю в 7 раздел?