Добрый день!
На 01.01.2005 на балансе организации- числились в качестве основных средств два компьютера. На сегодняшний день стоимость двух компьютеров полностью списана как в бухгалтерском, так и в налоговом учете, но они продолжают эксплуатироваться. В 2011 г. были приобретен системный блок за 10000 руб. для замены вышедших из строя частей компьютеров. Как учесть данные расходы? Как "модернизация основных средств", "ремонт основных средств"? Какие документы оформить? Или списать системник как мпз?
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как поставить на учет тару, которая в дальнейшем будет возвратной.
У меня такая ситуация- я купила тару у поставщика
Дт 10 Кт 60, и тут возникает вопрос, тару на учет я ставлю включая НДС или НДС отправить на 19?
Далее тара потрепалась и нужно списать. Куда мне ее списать, на 91?
Спасибо большое заранее за ответы.
Сижу туплю, что-то меня глючит. НДС при продаже лома на экспорт. Есть пп. 9 п. 3 статьи 149 НК РФ, в соответствии с которым не облагается НДС, в частности, реализация лома и отходов драгоценных металлов для производства драгоценных металлов и аффинажа.Но если есть договор на аффинаж или производства. А если нет, то раз экспорт может быть ставка 0, а как это всё в проводках выглядит, что-то совсем не соображу
Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, разобраться со следующей схемой возмещения коммунальных платежей (дополнительной арендной платы):
Собственник, он же Арендодатель (ИП на УСН "доходы 6%") нанял Агента (ООО на ОСНО), действующего от своего имени, но за счет Принципала. Агент, в соответствии с поручением Принципала, заключил договоры с МГТС и ДЕЗом, а также выступил Плательщиком собственника по Договору с Мосэнергосбытом. Согласно договору аренды Агент имеет право выставить счет и получить дополнительную арендную плату. В соответствии с ГК РФ ...
Добрый вечер! Прошу помощи в том, как отразить проводками такую ситуацию. Есть компания Ромашка, Василек, Пион. Ромашка и Василек являются покупателями товаров у Пиона. Позже Ромашка путем реорганизации присоединяется к Васильку. Но у Ромашки осталась предоплата перечисленная Пиону. Бухсправкой перенести авансы Ромашки на Василек или как правильно отразить? Какими проводками или корректировкой задолженности. У нас программа 1с 7Предприятие. Жду Вашей помощи, спасибо.
что необходимо заполнить для того, чтобы в отчеты ФСС и РСВ-1 "тянулись" данные по оплате? Начисления отражаются верно, а графы по оплате - пустые. Или они должны заполняться вручную в отчетности? 1С 8.2 базовая конфигурация. Заранее благодарна. И еще а отчете за полугодие отражены только последние три месяца,а первый квартал не отражен,что может быть не так занесено в базу?
Мы взяли займ у иностранца в валюте. Затем его новировали - перевели в рубли. Сейчас начисляю % в рублях, а перечисляю % в валюте, причем в доп.соглашении прописали, что вся конвертация валюты за счет ЗАЙМОДАВЦА.Вот с проводками я засомневалась. Я так считаю: 1) Д91.2 К 67.4 начисл.% нап-р: 280 000 руб. 2)покупка валюты Д57 К 51 - 280000 р., Д 52 К57 -260 000,00р.= $10 000,00 (курс ЦБ 26, курс банка 28) ;
Д67.4 К 76.руб.- 280 000 - перевожу для дальнейших взаиморасчетов .
Д76 руб К 57 - 20 000руб конвертация за счет ЗАЙМОДАВЦА
дальше погашаю проценты - в другой день, курс 27 допустим
Д 76 вал. К 52 $10 000,00 ...
Здравствуйте, скажите, кто сталкивался с платными консультационными услугами через сервисные номера. Например http://www.club809.ru/?p=finance. Мы на ЕНВД, как все это у себя проводить?
Требуется бухгалтер в учебный центр. Простой учет. Небольшие объемы. Ведение всех участков. Зарплата 30000 руб.Оформление по ТК. График 5/2 с 9.00 до 18.00. 8-925-893-05-07, (495) 380-24-98 Наталья резюме по адресу: pavlova.avrora@mail.ru