Добрый день. Просьба дать ответ!
Дело в том что 14.05.2011 я здала персонифицырованый отчет в ПФ но неподтем регистрационным номером. Перездала его ток 16.06.2011, по причине своего отъезда на защиту диплома, сейчас ПФ выставляет мне акт с прозъбой уплатить штраф в размере 97000 руб. я пишу письмо с приложением справки с Контура об отправке. Скажите может ли вовремя сданная отчетность но с допущеной ошибкой в регистрацион номере повлиять на решение ПФ??? Прозъба ответить как можно быстрей.
Бухгалтера в торг.комп (коф.наптки MacCoffee) Жен 25-50 л.Жен. 20-50 лет‚.О/р бухгалтером от года‚ MS Excel‚Word.Знание 1СПредприятие 7.7.Выставление счетов,авансовые отчеты,ТТН, ведение и обработка первички.
Офис м Водный стадион.Оформление по ТК. З/п 25000 р. Пн-пт 9-18 т.(495) 601-91-31 Андрей andreipr@inbox.ru
Здравствуйте дорогие бухгалтера. Подскажите пожалуйста вот мы расходы относим на 20 счет.А вот расходы на преобретение печати,которую мы используем дополнительно для документов мы относим на 20 счет или как прочие расходы 91/2?У меня есть товарные чек я так понимаю мне надо просто сделать АО.Да?и и скажите пожалуйста,как через кассу это оформить?Если как таковой кассы у нас нет, все платежи делаем через банк,даже з/п....Т.Е. директор у меня просто из своих потратил. Как тогда сделать кассу правильно?Заранее спасибо.
Приглашаем на работу "Бухгалтера на участок ТМЦ". Компания занимается эксплуатацией коммерческой недвижимости. Жен 24-50 л. гражд. РФ‚.О/р бухгалтером на участке ТМЦ от 3 лет в 1 компании‚ MS Excel‚Word,1С 8. Выставление счетов,проведение инвентаризаций,проверка и учет ТМЦ, ОС и ГСМ, ведение и обработка первички.
Офис м ул.1905 года 5 мин.пешком.Оформление по ТК. З/п 35000-40000 р. Пн-пт 9-18 т.(926) 719-41-23 Татьяна t.pripisnova@mgpls.net
Доброго всем времени суток!
Ситуация такая - организация заказала значки с фирменной символикой (логотип) и раздала персоналу (служба продаж, снабжение и т.п.). Вопрос - каким образом отразить в учете данные затраты? Данные значки - не подарки.
Спасибо.
Добрый день! Подскажите пожалуйста. У нас водители работают не только водителями, но их еще посылают на разные работы по благоустройству. Например косят травку. Вопрос состоит в следующем:водитель по путевому листу отработал 2 часа, остальные 6 часов косил. Заработная плата состоит из оклада, доплата за сложность,доплата за классность все это я начисляю за 2 часа. А за 6 часов я ему начисляю только по окладу. все остальные доплаты я не беру. Так?