Ольга.
День рождения: 20.12.1989 г.
Образование: неполное высшее, заочное обучение, 5 курс. Окончание - зима 2012 г.
Место проживания: МО, г. Электросталь.
Ищу работу бухгалтером в Москве, Балашихе, Железнодорожном, Реутове, Ногинске, Электростали, Электроуглях.
Опыт работы свыше 3 лет.
Навыки:
- Формирование документов на отгрузку товаров, обработка первичной документации по поступлению товаров: товарных накладных, счетов-фактур, счетов; актов; оформление доверенностей.
- Работа со счетами бухгалтерского и налогового учета: 41, 44, 19, 60, 62, 76.5, 90, 91, 50, 51, 70, ...
Как определяются доходы от реализации для целей уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль,т.е. если смотреть в полугодовую отчетность по налогу на прибыль,эта сумма отражена в строке 010 или нужно уменьшить на расходы(стр.030),а после этого только складывать и делить на 4?Помогите,пожалуйста(
Подскажите пожалуйста, может есть как ни будь выход в моей ситуации.
В декабре 2010 г заключили договор поставки в БР оформили паспорт сделки, договор дополнили соглашением , что каждая поставка в рамках этого договора будет оформляться договор купли-продажи на сумму определенной поставки по т/н , поступили к нам на счет деньги
( рубли) , в банк справку о поступлении валюты подали , а справку о подтверждающих документа подали позже срока , фин.надзор выставил штраф 40 000 руб , я им объясняю , что сума отгрузки по договору с доп. Соглашением меньше 50 ...
Постоянные изменения нормативно-правовой базы бухгалтерского учета вызывают вопросы у специалистов. В 2011 году вступило в силу новое ПБУ 23, разрабатывается проект ПБУ 24, изменились правила по учету основных фондов и по управлению материальными запасами.
Добрый день,коллеги!Подскажите если организация ликвидировалось и работников перевели на новую открывшуюся организацию переводом т.е. не увольнением,меня интересует з/п:Вычеты продолжаются также отсчитываться или все заново?
Здравствуйте! Пожалуйста помогите!
Ситуация такая: за нашу организацию зарплату в банк отправляла другая организация в счет будущих выполнений. Так вот бухгалтер который сидит на банке не делал проводки с мая месяца (Дт 70 Кт 62) не проводилась ни зарплата ни деньги от поставщика. Так получилось что не заметили этого раньше. Это очень серьезно? Можно ли провести это все в октябре?