Close
Логин:  Пароль: 
Поиск на форуме:
Расширенный поиск
kadrovik-info.ru
sekretar-info.ru
economist-info.ru
economist-info.ru
Журнал «Справочник экономиста»
Журнал «Справочник экономиста»

В ближайшую неделю день рождения празднуют:
Статус неизвестенGulya, Статус неизвестенЕлена, Статус неизвестенLarisa, Статус неизвестенsm-center.ru, Статус неизвестенНаталья, Статус неизвестенмария, Статус неизвестенНаталья, Статус неизвестенАлена.

Посмотреть все

Голосование:

Глобальные перспективы экономики РФ и стран ЕС, ваш прогноз.




Список тем форума по колличеству ответов

Автор: Статус неизвестениван 2 июня 2014, 9:03
Ответов в теме пока нет    
Оценок нет
Ответить
Автор: Статус неизвестенМария Семенова 3 июня 2014, 14:46
Прошли выездную налоговую проверку. По результатам налоговой проверки получили Акт, в котором не было подписи нашей компании , как налогоплательщика в отношении которого проводилась проверка и подписи одного из трех лиц проводивших проверку. Не стали делать замечания на Акт, так как сочли его недействительным. Налоговая без наших замечаний вынесла решение о привлечении нас к налоговой ответственности. Сталкивался ли кто с подобной ситуацией. Есть ли положительная перспектива обжалования такого решения?
Ответов в теме пока нет    
Оценок нет
Ответить
Автор: Статус неизвестенЛана 29 марта 2015, 16:32
Добрый день. Подскажите как правильно оформить в бухгалтерии проводки. Организация купила авто в лизинг. Автомашина стояла на учёте у лизингодателя, мы по договору лизинга оплачивали ежемесячно сумму. В ноябре мы всё выплатили. С нами был заключен договор выкупа на сумму 1000 руб.,предоставили счет фактуру, а также нам предоставили акт о приёме передаче ОС автомобиля, где написано сумма начисленной амортизации, сумма остаточной стоимости 80000 руб, и сумма приобретения договорная стоимость( выкупная) 1000 руб. Как правильно мне сделать проводки п ...
Ответов в теме пока нет    
Оценок нет
Ответить
Автор: Статус неизвестенЛюдмила 19 июня 2014, 17:29

Медиафайлы не показаны

Откройте сообщение для их просмотра.

Здравствуйте!
Наша фирма открыта в апреле 2013 года.
1)По прибыли за 6 месяцев была сдана нулевка;
2)За 9 месяцев
Выручка= 4 312 061,00
Налоговая база= 15541,00
ф.б=311
б.с.=2797
была сдана квартальная отчетность
3)За год (так же была сдана квартальная отчетность)
с нарастающим =8445086,00
Налоговая база= 53948
ф.б=1079
б.с.=9711
4) За 1 кв.14 года
выручка 1053796,00
н. база 13899
ф.б=278
б.с.=2502
На данный момент налоговая просит корректировки,так как организация вновь открывшиеся и превысила 3000000 в квартал(Статья 287)мы должны начислять прибыль помесячно.Я сделала,но так как первый ...
Ответов в теме пока нет    
Оценок нет
Ответить
Автор: Статус неизвестенМария 20 августа 2014, 21:58
Добрый день.
Пытаюсь выплатить отпускные. Я сначала в "кадровом учете" сделала "отпуска организации", потом в журнале по начислению зарплаты начислила отпуска сотрудникам. И теперь пытаюсь через "документы по выплате зарплаты" выплатить. Я выбираю отпускные, месяц и делаю "заполнить" и выдает сообщение "не обнаружены данные для записи в табличную часть документа". Кто может подсказать, что я делаю не так?
Ответов в теме пока нет    
Оценок нет
Ответить
Автор: Статус неизвестенАлена 26 июня 2014, 13:41
ведется учет по нескольким отделам. 2- наличные, 3- безнал. покупатель купил по безналу, чек выбит как на наличку. Кассир заметил это. и следом выбил верный чек на безнал. Проблема в том что, чек на наличку утерян. как быть и как правильно поступить в этой ситуации. сумма небольшая 520 руб. где-то. ошибочно пробитым его оформить можно, но ведь самого чека нет???
Ответов в теме пока нет    
Оценок нет
Ответить
Автор: Статус неизвестенГульназ 23 июня 2014, 10:12
Здравствуйте. Сдали деньги в банк 19.06.2014 (от розничной выручки), ПКО в программе завели. Кассиры забыли пробить сумму на кассовом аппарате, что выявилось только 23.06.2014. Чем это грозит или как это можно исправить. Заранее СПАСИБО Всем за помощь.
Ответов в теме пока нет    
Оценок нет
Ответить
Автор: Статус неизвестенлюбовь 23 июня 2014, 16:59
Добрый день, нужна помощь. Я начинающий бухгалтер маленькой фирмы. Фирма с 2014 перешла с ОСНО на УСН 15%. Я обнаружила, что в ОСВ по 70 сч в НУ висит кредитовое сальдо. Я знаю, что если зарплата была начислена в декабре при ОСНО, а выплачена в январе УСН, то мы не можем этот расход зачесть в НУ. Вопрос: что делать с этим сальдо? как его спрятать, какой проводкой(операцией), или так и останется висеть. Я работаю в программе 1с 8.2.
Заранее спасибо
Ответов в теме пока нет    
Оценок нет
Ответить
Автор: Статус неизвестенМария Никитина 26 июня 2014, 14:01
Ответов в теме пока нет    
Оценок нет
Ответить
Автор: Статус неизвестенЛилия 2 июля 2014, 21:20
Добрый день, подскажите пожалуйста По Дт 71сч висит долг за работником предприятия 120 т.р., а по Кт 66 Краткоср. займы мы должны учредителю. Можно ли перекрыть задолженности приходным и расходным ордерами минуя банк?
Ответов в теме пока нет    
Оценок нет
Ответить
« Первая ← Пред. ... 575 576 577 578 579 580 581 582 584 585 586 587 588 589 590 591  ... След. → Последняя (605) »
© 2006—2024, ООО «Профессиональное издательство» — издательство журнала «Справочник экономиста».
Воспроизведение, последующее распространение, сообщение в эфир или по кабелю, доведение до всеобщего сведения материалов с сайта разрешается правообладателем только с указанием гиперссылки на данный сайт, если не указано иное.