Доброго дня!
Хотелось бы уточнить, если сотруднику в фев.ЗП был начислен оклад за все отработанные 19 дней., а потом в конце марта оказывается, что все таки последний рабочий день февраля рабочий он был на больничном (т.е. всего 18 отраб.дней),..получается у меня один неотработанный, он минусуется,..я по идее тогда эту сумму излешне уплаченную за один день должна вычесть из мартовской ЗП, но весь март он был на больничном, могу ли я эту разницу с больничного вычесть,.или тока с оклада?
Доброго всем дня . Может быть мне кто нибудь подскажет , как разрулить в данной ситуации :
В недавно созданной организации принят на работу генеральный директор (учредителем он не является, кроме него из работников больше ни кого не принимали), движений за период с начала марта ни каких не было можно ли ему не начислять заработную плату (может приказик какой хитрый можно написать) не знаю что делать.
Здравствуйте!
Опять вопрос по поводу отпуска с последующим увольнением.
Когда же все таки отдавать ТК и расчет?
Я прочитала в одной статье, что Конституционный суд РФ (определение от 25 января 2007 года № 131-О-О). Там написанно, что судьи указывают на то, что нужно расчитывать сотрудника в последний день работы предшествующий отпуску. А не последний день отпуска.
А у меня такая ситуация и ооооочень склочная сотрудница. Как же мне быть? Поделитесь своим мнением!
SOS!!! Помогите, пожалуста разобраться работник был в отпуск с 5 по 19 апреля ,отпускные не выдали, аванс выдаем 25 числа, и что я должна ему выдать все отпускные и 40% от зарплаты с 1 по 4 апреля?
Подскажите, пожалуйста, покупаем бензин по топливной карте. При списании путевые листы подкладываются к авансовому отчету или только по одним путевым листам можно списывать?
Здравствуйте. Мы поздно оплатили налоги, ну так вот получилось нам выставили пени. я оплатить то оплатила а сейчас задумалась...мне наверно нужно в 1 с как то вручную ввести эти пени...что бы получилась что я начислина 43 рубля пеню а потом оплатила 43 рубля...в итоге все по нулям. дак вот подскажите пожалуйста как правильно составить проводку на пени. например на прибыль или ндс. Или может я мудрю и ни чего отражать не надо...просто платежкой оплатить и все...