Close
Логин:  Пароль: 
Поиск на форуме:
Расширенный поиск
kadrovik-info.ru
sekretar-info.ru
economist-info.ru
economist-info.ru
Журнал «Справочник экономиста»
Журнал «Справочник экономиста»

В ближайшую неделю день рождения празднуют:
Статус неизвестенГалина, Статус неизвестенМакс, Статус неизвестенАнна Влада, Статус неизвестенТатьяна, Статус неизвестенОльга, Статус неизвестенОлег, Статус неизвестенТатьяна, Статус неизвестенИгорь, Статус неизвестенмария, Статус неизвестенЕкатерина.

Посмотреть все

Голосование:

Глобальные перспективы экономики РФ и стран ЕС, ваш прогноз.




Список тем форума по колличеству ответов

Автор: Статус неизвестенОлика 2 апреля 2010, 11:37
Доброго дня!
Хотелось бы уточнить, если сотруднику в фев.ЗП был начислен оклад за все отработанные 19 дней., а потом в конце марта оказывается, что все таки последний рабочий день февраля рабочий он был на больничном (т.е. всего 18 отраб.дней),..получается у меня один неотработанный, он минусуется,..я по идее тогда эту сумму излешне уплаченную за один день должна вычесть из мартовской ЗП, но весь март он был на больничном, могу ли я эту разницу с больничного вычесть,.или тока с оклада?
Последнее сообщение в теме от Екатерина написано 2 апреля 2010, 23:14
4 ответа в теме    
Оценок нет
Ответить
Автор: Статус неизвестенСветлана 11 апреля 2010, 13:48
Доброго всем дня . Может быть мне кто нибудь подскажет , как разрулить в данной ситуации :
В недавно созданной организации принят на работу генеральный директор (учредителем он не является, кроме него из работников больше ни кого не принимали), движений за период с начала марта ни каких не было можно ли ему не начислять заработную плату (может приказик какой хитрый можно написать) не знаю что делать.
Последнее сообщение в теме от Линара написано 20 апреля 2010, 13:41
4 ответа в теме    
Оценок нет
Ответить
Автор: Статус неизвестенТатьяна 11 апреля 2010, 18:29
Можете дать наглядный пример учетной политики ООО на ЕНВД (розничная торговля)?
Последнее сообщение в теме от Натуся написано 12 апреля 2010, 4:18
4 ответа в теме    
Оценок нет
Ответить
Автор: Статус неизвестенOlga 20 апреля 2010, 11:01
Здравствуйте!
Опять вопрос по поводу отпуска с последующим увольнением.
Когда же все таки отдавать ТК и расчет?
Я прочитала в одной статье, что Конституционный суд РФ (определение от 25 января 2007 года № 131-О-О). Там написанно, что судьи указывают на то, что нужно расчитывать сотрудника в последний день работы предшествующий отпуску. А не последний день отпуска.
А у меня такая ситуация и ооооочень склочная сотрудница. Как же мне быть? Поделитесь своим мнением!
Последнее сообщение в теме от Светлана написано 21 апреля 2010, 7:40
4 ответа в теме    
Оценок нет
Ответить
Автор: Статус неизвестенЕлена 22 апреля 2010, 21:23
SOS!!! Помогите, пожалуста разобраться работник был в отпуск с 5 по 19 апреля ,отпускные не выдали, аванс выдаем 25 числа, и что я должна ему выдать все отпускные и 40% от зарплаты с 1 по 4 апреля?
Последнее сообщение в теме от Людмила написано 23 апреля 2010, 14:31
4 ответа в теме    
Оценок нет
Ответить
Автор: Статус неизвестенOlga 23 апреля 2010, 3:30
Последнее сообщение в теме от Olga написано 24 апреля 2010, 3:13
4 ответа в теме    
Оценок нет
Ответить
Автор: Статус неизвестенТатьяна 27 апреля 2010, 14:53
Обязательно ли чтобы в книге покупок были сч/ф без НДС? Обоснуйте вопрос Как правильно вести книгу покупок
Последнее сообщение в теме от Светлана написано 27 апреля 2010, 17:36
4 ответа в теме    
Оценок нет
Ответить
Автор: Статус неизвестенLena 7 мая 2010, 10:13
Машина зарег. в Приморском крае, авто: год - 2004, 249 Л/с
Последнее сообщение в теме от Наталка написано 8 мая 2010, 8:05
4 ответа в теме    
Оценок нет
Ответить
Автор: Статус неизвестенНаталья 17 мая 2010, 14:54
Подскажите, пожалуйста, покупаем бензин по топливной карте. При списании путевые листы подкладываются к авансовому отчету или только по одним путевым листам можно списывать?
Последнее сообщение в теме от Malina написано 18 января 2011, 16:25
4 ответа в теме    
Оценок нет
Ответить
Автор: Статус неизвестенЕкатерина 19 мая 2010, 14:49
@}-\\-- Здравствуйте. Мы поздно оплатили налоги, ну так вот получилось :) нам выставили пени. я оплатить то оплатила а сейчас задумалась...мне наверно нужно в 1 с как то вручную ввести эти пени...что бы получилась что я начислина 43 рубля пеню а потом оплатила 43 рубля...в итоге все по нулям. дак вот подскажите пожалуйста как правильно составить проводку на пени. например на прибыль или ндс. Или может я мудрю и ни чего отражать не надо...просто платежкой оплатить и все... *SCRATCH*
Последнее сообщение в теме от Маргарита написано 21 сентября 2010, 13:23
4 ответа в теме    
Оценок нет
Ответить
« Первая ← Пред. ... 66 67 68 69 70 71 72 73 75 76 77 78 79 80 81 82  ... След. → Последняя (605) »
© 2006—2025, ООО «Профессиональное издательство» — издательство журнала «Справочник экономиста».
Воспроизведение, последующее распространение, сообщение в эфир или по кабелю, доведение до всеобщего сведения материалов с сайта разрешается правообладателем только с указанием гиперссылки на данный сайт, если не указано иное.