Здравсвуйте.
Подскажите пожалуйста.Ситуация такая:ИП работало на вмененке, розничная торговля,деятельность не велась больше года.
В сентябре поменяли ОКВЭД.По нему мы попадаем под упрощенку, но пока на ОСНО.Доходы еще не получены, работников нет.
Как подать заявление на УСНО,что здавать за 3 квартал.
Фирма работает с начала сентября и прибыль по итогам 3 квартала небольшая, зарплата ген.директору (он единственный работник) не начислялась... Можно ли сдать нулевые ЕСН, ФСС и ОПС или лучше показать зарплату? Или все-таки 3 квартал подать так (и какие аргументы можно использовать), а принять его на работу 1 октября???
Заранее благодарю вас за помощь и совет
Вообщем вопрос такой (долго бегал по всему что в инете): Отчетный период - это период налогового периода в котором необходимо внести авансовые платежи по налогу (фиксированого значения суммы), тоесть допустим моя организация - за I квартал - 160 000 руб., за полугодие - 178 000 руб., за 9 месяцев - 195000 руб. должна перечислить в I 160 000 руб., за полугодие 18000 руб., и остаток .... правильно ????
Тогда вопрос а если просрочили с выплатой??? что делать то???
Подскажите пожалуйста,что делать с суммой оставшейся на счете 44,если нет никаких резерво и т.п., у меня уже накопилось 775000,а ее показываю в балансе как доходы будущих периодов.Что делать????
Если у Вас на фирме возникли проблемы экономического характера, требующие привлечения юриста, предлагаю сотрудничество:
Вы рекомендуете меня для решения возникшей проблемы. Я, в свою очередь, для подготовки материалов по проблеме, подбора необходимых документов и т.п. не приглашаю бухгалтера со стороны, а обращаюсь к Вам, естественно, за вознаграждение.
О себе: юрист с большим опытом успешной работы в областях – возврат НДС при экспорте, споры с ИФНС, аренда, претензионно-исковая работа по договорам поставки, сопровождение ВЭД.
Помогите,пожалуйста,разобраться.
ИП на УСНО доходы минус расходы, заплатили штраф за несвоевременную регистрацию в ФСС, относится ли этот штраф к расходам уменьшаемым доходы или нет?
Заранее всем спасибо.
Здравствуйте! Я работаю бухгалтером в ООО, которое находится на общем режиме налогообложения (платит НДС). У нашей фирмы юридический и фактический (почтовый) адрес не совпадают. В учредительных документах (выписке из гос.реестра) указан только наш юридический адрес. Поставщики часто выставляют нам счета-фактуры и указывают в строке "Грузополучатель и его адрес" наш юридический адрес, как и в строке "Адрес покупателя". Я полагаю, что в строке "Грузополучатель и его адрес" должен был быть указан наш фактический (почтовый) адрес, хотя в налоговом К ...