Очень заинтересовал один момент:
При применении УСН на основе патента с 2009г. разрешено использовать труд наемных работников (не более 5 человек), заключив трудовой или гражданско-правовой договор.
1. Может ли ИП, применяющий УСН на основе патента, заключать договора с другими ИП, применяющими УСН 6% или УСН на основе патента на этот же вид деятельности (например, пошив одежды)?
2. Как можно классифицировать такой договор?
3. Является ли такой договор договором между хозяйствующими субъектами?
Налоговая требует сдать корректировку за 1 кв. 2008. И вот я думаю, надо ли заполнять 210 стр.(начисленные авансовые платежи), если за 9 месяцев предыдущего был налог к уменьшению.
Девочки помогите мне пожалуйста. Устроили сотрудника 5 августа 2008 года. с 13.10.08-01.11.08 она ушла в учебный отпуск а 5 ноября уволилась. как мне расчитать учебный отпуск в этом случае и кампинсацию за неиспользованном отпуске.
В крупную компанию требуется бухгалтер: начисление зарплаты на 150-200 человек (несколько компаний), отчётность в фонды, налоговую; сверки. Требуется знание программы 1С, опыт работы бухгалтером по зарплате. Оформление по ТК РФ, белая зарплата, метро "Улица 1905 года".
Виктория e-mail: vsovetnikova@veles-capital.ru
тел. 258-19-88 (679)
Добрый день. Мы ИП, работаем на упрощенке 16%, торговля. Каждый день на доставку товара покупателям тратятся немаленькие суммы на ГСМ. ИП издал приказ, что его автомобиль будет использоваться в коммерческих целях его же ИП и заключил договор сам с собой)))) Смешно, конечно. Вопрос вот в чем: эти приказ и договор надо было регистрировать в налоговой для того, чтобы авто "стояло на балансе"? Просто само понятие "баланс" для ИП как-то... Если уж мы будем эти расходы включать в "Расходы"... И еще - по какому счету выписывается расходник на ГСМ в этом случае? 50 ...
Здравствуйте, уважаемые бухгалтера.
Недавно начал изучать 1С, по работе. Возникли 2 вопроса:
1) В документе "Поступление товаров и услуг" на вкладке "Цены и валюта" есть строчка "НДС включать в стоимость". Т.е. если флажка там нет, то сформируются проводки, к примеру, Дт 41.01 - Кт 60.01 - 1000руб., Дт 19.03 - Кт 60.01 - 180руб. Если поставить этот флажок, проводки по зачету НДС не будет, а будет только Дт 41.01 - Кт 60.01 - 1180руб. Т.е. фирма НДС к вычету принять не сможет. С этим я разобрался. Вопрос в том, в каких случаях эту галочку используют фирмы, т.е. когда они НДС в зачет н ...