Нужно рассчитать себестоимость каждого из 2 строительных объектов, которые строили ваша организация."Дворец культура" и "Малый офис".Но сначала надо разделить все свои расходы на прямые и косвенные.Затем сумму косвенных расходов распределить между "ДК" и "Малым офисом" пропорционально фонду оплаты труда ваших работников,которые работают на этих объектах.Завершающим шагом станет окончательный расчет себестоимости каждого из объектов это и будет решение этого задания.А вот все перечисленные расходы, которые были в этом месяце.
Стоимость це ...
Доброе время суток,уважаемые Бухгалтера!Подскажите,пожалуйста,какими нормативами,как учёт в бухгалтерии надо проводить и или нужно какой-то налог после продажи автомобиля,который у нас стоит на балансе, перечислять в бюджет?Заранее благодарна
Сотрудник был 3 дня в командировке, ему естественно в табеле не поставили восьмерки и начислили за 3 дня по среднему заработку.
У сотрудника есть доплата за совмещение, которая оплачивается за отработанное время, т.к он был в командировке ему начислили ее не за 23 дня, а за 20 рабочих дней. Правильно ли что сотрудник теряет в оплате, ведь он может совмещать и в командировке (например водитель, а по совместительству грузчик)
Амортизация нематериальных активов (орграсходов) относится к прямым расходам или косвенным?
Начисление зарплаты и отчисление налогов относятся к прямым расходам или косвенным?
Подскажите пожалуйста я работаю по основной должности и еще исполняю обязанности по другой должности.У меня в штатном расписании две з\платы.По какой из них мне должны начислить декретные,или по общей сумме?
Добрый день! Помогите пожалуйста со следующим вопросом. Наше предприятие занимаеться оптовой торговлей строительными материалами (общая система налогообложения). Товар закупаем в другом городе. Совственного транспорта нет, поэтому для доставки товара приходиться заказывать на стороне. Будут ли являться экономически обоснованными расходы по оплате транспорта, если в результате поездки за товаром, водитель товар в силу каких-либо обстоятельств не привозит?
Книга П составлена на основании имеющихся СФ, но вот в первичной декларации допущена опечатка. При камеральной проверке уточненки инспектор требует, чтобы книга П содержала доплист. Но, по моему мнению, доплисты составляются ТОЛЬКО в случаях: изменения, корректировки, надписей типа "Исправленому верить" или "взамен аннулированому СФ" и т.п. У меня нет таких случаев, все СФ соответствуют книге П и ничего не менялось. Что делать? На что сослаться, чтобы доказать?
Подскажите пожалуйста какие услуги включает сбор указанный в электронном билете?Как правильно отразить в бухучете НДС,выдленный с общей суммы стоимости билета? Заранее всех благодарю.
Я новичок.Начисления инвалидов освобождаются от уплаты ЕСН.Составляем ведомость по начисленным взносам и указываем льготу(начисление инвалиду).
Далее смотрим таблицу по ЕСН.В столбике "Сумма налога со льготы" указываются исчисленные суммы, кроме суммы в строке Федеральный Бюджет. Там указывается не 20% от льготного начисления, а сумма ,начисленная в накопительную часть ПФ.Для чего производится такая замена?Объясните,пожалуйста,хочу понять.