Переригистрировали Крестьянское хозяйство на ИП, на УСНО проворонили пятидневный срок, до конца года на ОСНО. Какие декларации и налоги сдавать и в какие сроки?
Помогите разобраться: Работник отчитывается за услуги автомойки по а/м (чек, копия чека прилагается). А/м находится в аренде у предприятия. Могу ли я принять такие расходы на затраты?
Здравствуйте, товарищи! поделитесь, пожалуйста, опытом учета расходов на сертификацию товаров, предназначенных для перепродажи (товары отечественного производства) . Так и не нашла единого мнения финансовых органов: одни источники вменяют собирать затраты на 97 счете и затем равномерно списывать в течении срока реализации товаров данной партии, другие позволяют списывать затраты единовременнно на расходы на продажу. Так как же все-таки правильно??? подскажите, пожалуйста!!
Здравствуйте. Вопрос из области лесного хозяйства. Мы-ГУП, на праве хозяйственного ведения. Все лесные насаждения для рубок мы получаем на основании Государственных контрактов (не аренда!!!). По условиям этих же контрактов мы выполняем работы по охране, защите и воспроизводству лесов. В 2008 году стоимость этих работ возмещалась из бюджета согласно сметы, т.е. данные работы проводились как реализация, облагались НДС и включались в доход по налогу на прибыль. С 2009 года по условиям нового контракта стоимость этих работ равна нулю. Как теперь будет ...
подскажите пожалуйста каким образом расчитывается эта самая доля.
например,
выручка от производства продукции 1 400 000 руб.
расходы от производства продукции 1 300 000 руб. (данные из екларации по с/х налогу)
Люди добрые, подскажите пожалуйста. Подруга просит помощи, а я еще с маленьким опытом в бухгалтерии. Произошла вот какая ситуация с НДФЛ.
1. Человек за этот год пришел к нам ( в третью организацию). По итогам первой организации, была выплачена з/п за январь, февраль в сумме 19000 руб. вместе с компенсацией за неиспользованный отпуск. По итогам второй организации..... с марта вычет в 400 рублей уже не производился. А с апреля сотрудник в третьей организации (у моей подруги), и она поставила ему вычет, т.е. за апрель и май ему делали вычет, хотя не должно быт ...
Подскажите, пожалуйста, каким актом списывать ОС забаланс? в 1С выдаются четыре формы : Акт о списани мягкого и хозинвентаря, М-11, 1-ОС и извещение. Но как то это не вяжется со списанием ОС
Здравствуйте! Очень нуждаюсь в помощи знающих людей. Столкнулась с такой проблемой при работе с 1С:8.Работаю на УСН. У меня две базы - управление торговлей и бухгалтерия, т.е. документ заводится в управлении, а выгружается в бухгалтерию.Так вот, проблема в том, что в бухгалтерии не формируется книга доходов и расходов (т.е. завожу операцию запись книги дох.-расх. при УСН и она не заполняется автоматом) Мой программист говорит, что ее надо заполнять вручную, т.е. сначала завести в УТ, затем выгрузить в Бух, а потом еще и ручками сделать запись книги до ...