Здравствуйте!!Помогите пожалуйста!Я завела бухгалтерский учет ОС в 1с с ноября 2009года ввела остатки на 01.11.2009.по бухлалтерскому учету амортизация начисляется и в ноябре и в декабря правильно,а вот в налоговом учете только в ноябре,а декабрь не крутит,все проверила сто раз не понимаю в чем ошибка.
Помогите разобраться: работаем на общем режиме по экспорту, хотелось бы задекларировать НДС по ставке 0%, в ноябре 2009 получили аванс 100%, отправку товара планируем в январе 2010. как отражать сумму аванса в декларации за 2009 год?
Проконсультируйте пожалуйста, блондинку:
Есть магазин оптики в Москве (УСНО). Хочу открыть еще один в Подмосковье на ЕНВД.
Возник целый ряд вопросов::
1.Оформлять ли новый магазин как обособленное подразделение? Вносить ли изменения в регистрационные документы?
2.Как и в течение какого времени надо встать на налоговый учет в Подмосковье и поставить в известность московскую налоговую?
3.Возможно ли такое совмещение налоговых режимов(т.е. УСНО в Москве и ЕНВД в Подмосковье?
Фирме 1 нужно некое оборудование, но у нее нет денег на покупку. Фирма 2 согласна поставить это оборудование за свой счет в фирму 1 (причины несущественны). Вопрос: каким образом фирма 1 может оформить данную поставку с минимизацией налоговых выплат для себя и фирмы 2?
Как правильно расчитать основное начисление по окладу у работника работающего по ж/д (№4) графику. В Отделе труда говорят что надо расчитывать так: оклад/норма времени по графику №1 * отработанное время. А 1С ЗиУП расчитывает так: оклад/норма времени по графику №4 * отработанное время. Как и на основании чего правильно?
в чем отличия расчета пособий по уходу за первым и вторым ребенком до 1.5 лет?
Согласно Федерального закона № 81-ФЗ пособия расчитываются как 40% среднего заработка с учетом нижнего и верхнего ограничения.Но в этом же законе выделяется второй ребенок при наличии первого. В чем же отличия?
Добрый день, подскажите, пожалуйста надо ли платить транспортный налог на компрессор передвижной(сам не ездит), возим как прицеп или грузим на машину, но он зарегистрирован в ГАИ и по ОКОФ имеет классификатор 14 2912132, мошность 35,7 л/сил. Спасибо.
Госучреждение получило от ФСС возмещение расходов по страхованию за предыдущий период (2008 год).Была сделана проводка Д 304.05.1 К 303.02.1.На лицевом счете в ФКУ было отражено поступление этих средств как восстановленные расходы и пользоваться ими учреждение не могло. Было принято решение вернуть эти деньги главному распорядителю в бюджет.Через какой счет нужно закрывать данный платеж.Относится ли он к доходам бюджета? Помогите, очень срочно!!!