Здравствуйте! В прошлом квартале я не вел никакой предпринимательской деятельности, но по счету были небольшие движения. В налоговуя я сдал нулевую отчетность не 20-го, а 21-го числа. Что мне за это гразит? Меня предупредили что вызовут для объяснений, т.к. за последний квартал наша налоговая запретила сдавать "нулевки".
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какие формы стат отчетности (и где их можно найти) необходимы для ООО на основе ЕНВД (оказание услуг общественного питания) и для ИП на УСН на основе патента (услуги общественного питания) и в какие сроки их сдавать?
Подскажите, у нас заключен договор с другой фирмой.мы им оказали услуги еще в 2009 году,но оплатить они решили только сейчас и оплатили.но деньги пришли от другой фирмы,так как они сменили название фирмы.в назначении платежа указано "оплата по счету...". знаю,что от них нужно письмо.но не соображу как оно должно выглядеть.так они просят,чтоб я его составила.набросайте образец.голова не варит вообще.и времени ни секунды.
Подскажите пожалуйста,в книге покупок первая графа называется номер и дата счет-фактуры...А если я приходую по накладной или по Акту(В том случае, если поставщик работает без НДС)Значит оснований для записи данной операции в книгу покупок нет???Или все таки нужно приходовать и регистрировать в книгу покупок?
Добрый день всем!Кто подскажет,в 1С не начисляет налоги с ФОТ.что может быть не правильно.В 2009 г.начисляла все правильно,после обновления в 2010 г.январь рассчитала,а в феврале не считает.
Здравствуйте!!! Помогите кто может побыстрее!!!
Такая ситуация: Предприятие (дом отдыха) сдает б/у аккумуляторы в утиль, за это нам еще и платят.Организация бюджетная-на бюджет перешли в 2008г.учет разделен на бюджет и внебюджет и половина этих аккумуляторов находится (1.105.06), а половина (2.105.06).В инструкции
(148н) прописано,что весь доход попадает в бюджет,а налоги отражаются по внебюджету(нужно ли отдельно помимо НДС выделять налог на прибыль???)
Я так понимаю мне нужно провести реализацией?! как мне все оформить правильно??? И если можно проводки.
Помогите пожалуйста!!!!Я впервые закрываю месяц и одновременно 4 квартал. Логически получается, что за квартал должен быть убыток около 20000 руб, а на 99 счете выскакивает прибыль 840 тыс. руб. Все из-за того, что в Октябре была проплата поставщику 880 тыс.руб, при этом Кт 99 составил 1 млн. руб. Я незнаю как мне сделать так, чтобы она попала на 90.9. P.S. Месяц закрывается в ручную.
Подскажите пожалуйста. организация занимается производством. НЕ сдавала отчетность за 3 и 4 кв 2009. Я все провела, сделала отчетность. вышла в прибыль. Сейчас организация сдаст отчетность. т.к они ПРИЛИЧНО задержали отчеты скорее всего будет проверка. Меня волнует вопрос как вообще проходят проверки от налоговых . Что проверяю в первую очередь и как проверяют сам процее производства. И будут ли смотреть программу 1 с бухгалтерия???
Очень нужна помощь. СРОЧНО! Может кто-нибудь поделиться заполненным табелем учета рабочего времени? (можно без названия организации и фамилий). Очень нужно как приложение к диплому. Заранее благодарна...