Close
Логин:  Пароль: 
Поиск на форуме:
Расширенный поиск
kadrovik-info.ru
sekretar-info.ru
economist-info.ru
economist-info.ru
Журнал «Справочник экономиста»
Журнал «Справочник экономиста»

В ближайшую неделю день рождения празднуют:
Статус неизвестенЗоя, Статус неизвестенMARINA, Статус неизвестенMakkAMokkoZZZ.

Посмотреть все

Голосование:

Глобальные перспективы экономики РФ и стран ЕС, ваш прогноз.




Список тем форума по рейтингу

Автор: Статус неизвестенАноним 20 февраля 2007, 0:45
Подскажите, пожалуйста, какие формы статистической отчетности и в какие сроки сдает Малое предприятие (ООО) на УСН, численностью менее 10 человек (вид деятельности:предоставление прочих услуг; предприятие зарегистрировано в Москве). Заранее спасибо.
Ответов в теме пока нет    
Оценок нет
Ответить
Автор: Статус неизвестенАноним 20 февраля 2007, 6:05
Помогите, кто сталкивался с подобной ситуацией! Предприятие на УСН реализует свою продукцию в Казахстан. Покупатель просит указать в счет-фактуре НДС по ставке 0. Какие налоговые последствия ожидают наше предприятие? Благодарю за ответ.
Последнее сообщение в теме от lerka (гость) написано 22 февраля 2007, 20:32
1 ответ в теме    
Оценок нет
Ответить
Автор: Статус неизвестенАноним 20 февраля 2007, 10:07
Подскажите такую ситуацию, наше головное предпритие находится в Москве, мы должны им делать ежемесячные отчисления за использование товарного знака. Какие документы при этом надо вводить в 1С и какие проводки нужно сделать
Последнее сообщение в теме от Татьяна (гость) написано 17 апреля 2009, 11:46
2 ответа в теме    
Оценок нет
Ответить
Автор: Статус неизвестенАноним 20 февраля 2007, 10:17
ответить Приветствую всех! Помогите пожалуйста, дело в том, что получился у меня за год большой убыток, который надо убирать (а может и нет, т.к. предприятие начинающее, это нормально, большие организационные расходы). Мне посоветовали оставить на 20 счете заработную плату как незавершенку (причем за весь год), которая как раз по цифре подходит. Организация занимается проектированием. На мой взгляд это неправильно. Помогите разобраться как правильно мне поступить. Заранее благодарна. Ольга.
Последнее сообщение в теме от nat (гость) написано 22 февраля 2007, 20:26
1 ответ в теме    
Оценок нет
Ответить
Автор: Статус неизвестенАноним 20 февраля 2007, 12:46
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Как быть, если покупатели потеряли накладную на отгрузку от 28.12.2006г и свой и наш экземпляры. Обнаружилось это после того, как сдали декларацию по НДС. Они хотят поставить подпись в накладных январем, чтобы не делать уточненный по НДС. А как быть мне? Каким числом проводить отгрузку, если дата накладной 28.12.2006, а подпись получателя 29 января 2007г?

Марина
Последнее сообщение в теме от елена (гость) написано 22 февраля 2007, 20:21
1 ответ в теме    
Оценок нет
Ответить
Автор: Статус неизвестенMarinka 20 февраля 2007, 13:50
Здравствуйте! Кто-нибудь знает как учитывать суммовые и курсовые разницы с 2007 г. в налоговом и бухгалтерском учетах???
Последнее сообщение в теме от lnm (гость) написано 22 февраля 2007, 20:17
1 ответ в теме    
Оценок нет
Ответить
Автор: Статус неизвестенАноним 20 февраля 2007, 14:18
Если розничный магазин (неавтом.торг.точка)работает круглосуточно, когда нужно делать гашение на ККМ и приходовать выручку в объединенную кассу организации: в 24.00 или можно утром следующего дня, и нужно ли использовать сч.50.02?
Последнее сообщение в теме от lnm (гость) написано 22 февраля 2007, 20:09
1 ответ в теме    
Оценок нет
Ответить
Автор: Статус неизвестенАноним 20 февраля 2007, 15:44
Производственно-торговая компания, общая численность персонала 300 человек сайт компании www.valentain.ru приглашает главного бухгалтера



Обязанности:



Руководство бухгалтерией (в подчинении 2 человека), формирование учетной политики, баланс, отчетность, все участки.



Требования:



Опыт руководства бухгалтерией численностью от 2 человек в Москве или МО от 2-х лет обязателен.

Опыт работы на производстве, сертификат бухгалтера или аудитора желателен.

ПК – уверенный пользователь 1С и MS Office.

Очень важно, чтобы кандидат:

1. Умел брат ...
Ответов в теме пока нет    
Оценок нет
Ответить
Автор: Статус неизвестенАноним 20 февраля 2007, 17:06
Неприбуткова організація, яка щойно заснована, отримує від своїх засновників внески в стат.фонд, які розподіляє на утримання організації та інформаційні буклети. Підкажіть, чи вважаються ці кошти цільовим надходженням, якщо вони використовуються в господарських цілях? Чи проходять вони через 48 рах.?
Ответов в теме пока нет    
Оценок нет
Ответить
Автор: Статус неизвестенАноним 20 февраля 2007, 17:22
В договоре подряда прописано, что в случае, если исполнитель выполнит работу раньше установленного срока, предприятие-заказчик выплатит ему вознаграждение. Можно ли учесть его в составе налоговых расходов? Следует ли выделять НДС в счете-фактуре на сумму вознаграждения?
Последнее сообщение в теме от Андрей (гость) написано 20 февраля 2007, 17:58
1 ответ в теме    
Оценок нет
Ответить
« Первая ← Пред. ... 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39  ... След. → Последняя (605) »
© 2006—2024, ООО «Профессиональное издательство» — издательство журнала «Справочник экономиста».
Воспроизведение, последующее распространение, сообщение в эфир или по кабелю, доведение до всеобщего сведения материалов с сайта разрешается правообладателем только с указанием гиперссылки на данный сайт, если не указано иное.