Подскажите, пожалуйста, какие формы статистической отчетности и в какие сроки сдает Малое предприятие (ООО) на УСН, численностью менее 10 человек (вид деятельности:предоставление прочих услуг; предприятие зарегистрировано в Москве). Заранее спасибо.
Помогите, кто сталкивался с подобной ситуацией! Предприятие на УСН реализует свою продукцию в Казахстан. Покупатель просит указать в счет-фактуре НДС по ставке 0. Какие налоговые последствия ожидают наше предприятие? Благодарю за ответ.
Подскажите такую ситуацию, наше головное предпритие находится в Москве, мы должны им делать ежемесячные отчисления за использование товарного знака. Какие документы при этом надо вводить в 1С и какие проводки нужно сделать
ответить Приветствую всех! Помогите пожалуйста, дело в том, что получился у меня за год большой убыток, который надо убирать (а может и нет, т.к. предприятие начинающее, это нормально, большие организационные расходы). Мне посоветовали оставить на 20 счете заработную плату как незавершенку (причем за весь год), которая как раз по цифре подходит. Организация занимается проектированием. На мой взгляд это неправильно. Помогите разобраться как правильно мне поступить. Заранее благодарна. Ольга.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Как быть, если покупатели потеряли накладную на отгрузку от 28.12.2006г и свой и наш экземпляры. Обнаружилось это после того, как сдали декларацию по НДС. Они хотят поставить подпись в накладных январем, чтобы не делать уточненный по НДС. А как быть мне? Каким числом проводить отгрузку, если дата накладной 28.12.2006, а подпись получателя 29 января 2007г?
Если розничный магазин (неавтом.торг.точка)работает круглосуточно, когда нужно делать гашение на ККМ и приходовать выручку в объединенную кассу организации: в 24.00 или можно утром следующего дня, и нужно ли использовать сч.50.02?
Неприбуткова організація, яка щойно заснована, отримує від своїх засновників внески в стат.фонд, які розподіляє на утримання організації та інформаційні буклети. Підкажіть, чи вважаються ці кошти цільовим надходженням, якщо вони використовуються в господарських цілях? Чи проходять вони через 48 рах.?
В договоре подряда прописано, что в случае, если исполнитель выполнит работу раньше установленного срока, предприятие-заказчик выплатит ему вознаграждение. Можно ли учесть его в составе налоговых расходов? Следует ли выделять НДС в счете-фактуре на сумму вознаграждения?