Вот у меня дана такая задачка:
Предприятие осуществляет розничную торговлю через магазин, площадь которого используемая только в хозяйственной деятельности, составляет 120 кв.метров. Корректирующий коэффициент,учитывающий особенности ведения предпринимательской деятельности-0,47.Необходимо рассчитать налоговые обязательства.
что здесь рассчитывать?ЕНВД?
ВД=120кв.м*5руб=600р*0,47=282р
сумма налога=282р*15%=42,3руб
Так нужно рассчитывать?помогите пожалуйста!!!Заранее спасибо!
ПОЖАЛУЙСТА!!!!! помогите!! моему сотруднику нужна справка о том что ему был предоставлен учебный отпуск на определённый период времени!! пожалуйста,кто знает напишите,как оформить эту справку*??????
Зарегистрировался в прошлом году в качестве ИП. Однако по ряду причин не смог зарегистрироваться в ПФ.
Тем не менее, перечислил весь обхем платежей в ПФ.
Что необходимо сделать, чтобы "разрулить" сложившуюся ситуацию?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто знает. Как правильно забивать банк в 1с8? Надо забивать платежное поручение или все же платежный ордер? В чем их различие? И какие документы куда вбивать? Заранее спасибо.
1,поступили в кассу суммы погашения дебиторской задолженности
2,получены с расчетного счета деньги для выплаты з/п
3,получен в кассу неиспользованный остаток от подотчетных лиц
4,выдана з/п
5,депонирована не выданная сумма з/п
6,сдана в банк депонированная сумма з/п
7,выдано из кассы под отчет
8,сумма сверх лимит-остатка сдана на расчетный счет
9,поступила на р/с выручка от реализации,в том числе НДС
10.перечислены налоговые платежи в бюджет
11,перечислена задолженность в ФСС
12,оплачены услуги аудиторской фирмы
13,оплачены услуги интернет-про ...
Здравствуйте! От бухгалтеров своей организации (организация бюджетная, если это важно), что оплата договора, к примеру, поставки по факту осуществляется на основании товарной накладной, а на основании счета делается предоплата. Есть ли какой-то нормативный документ, который данный порядок регламентирует (я имею в виду то, что поставку по факту мы не можем оплатить на основании счета)? (если все это действительно так).
P.S. Сразу прошу прощения, если не там тему создала или использую неправильную терминологию, я, к сожалению, не бухгалтер :(
Мы работаем на субподряде. Рабочих нанимаем по договору подряда (гражданско-правовой). Работники по трудовым договорам - ИТР (директор, главбух, прораб). Могу я заработную плату и командировочные ИТР отнести на 20 счет (прямые расходы)?
Подскажите как быть: работник пользуется своим сотовым в служебных целях. Директор решил оплачивать ему стоимость ВСЕХ разговоров. Как правильно все оформить, что бы не было у налоговой претезний?