Помогите, пожалуйста начинающему!!!!!
ИП доходы-расходы, в 1 кв. заплатила авансовый платеж по УСНО, в книге доходов и расходов в графе он отметился как расходы всего.
Вопрос: Должен ли он попадать одновременно и в графу расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (т.е единый налог признается расходом при применении УСНО, также как и налоги на з/плату ИЛИ НЕТ). Спасибо!
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,у нас ведется на фирме вид деятельности: Деятельность ресторанов и кафе -общепит, один из поставщиков заявил что он нам должен 40 тысяч перечислить на счет за первый квартал этого года, за то что якобы мы производили услуги по предоставлению рекламы в нашем отделе. А реклама смешная наклейки, подставки под трубочки, небольшая световая реклама совместно с нашим произведенным товаром. Короче я переживаю за то что у нас вроде как ЕНВД, а по размещению рекламных услуг мы не попадаем, а попадаем под общепит не им ...
Доброго времени суток. Прошу помочь советом.
Сушествует «ООО» которая по соглашению об авансе должна 3 000 000 р
Но на данный момент у неё нет денег, а есть имущество в виде инвестиционного договора «уступки прав на долю общей площади жилых помещений» на сумму 3 000 000р. Это «ООО» готова отдать это имущество(т.е. договор ) . Проконсультировавшись с юристами при составлении Соглашении об авансе по которому «ООО» должно 3 000 000. Юристы предложили для упрощения процедуры регистрации связанной с этим договором, что бы «ООО» в счёт соглашения об аван ...
Ввозим природный камень из Украины в Россию. Украинская организация плательщик НДС по ставке 20%, наша организация пательщик НДС. Как расчитать НДС к уплате?
Индивидуальный предприниматель на ОСН, плательщик НДС, выставляет счета на оплату клиентам с указанием НДС.
Покупатель в платежном поручении не выделяет НДС.
При расчете базы для исчисления НДФЛ ипшник от поступивших на р/с ден.средств отнимает сумму НДС.
Декларация по НДС сдана, налог уплачен.
НИ при проверки выявляет следующее нарушение: т.к. в банковской выписке и входящих платежах не указаны суммы НДС, их (суммы НДС) нельзя использовать для уменьшения базы для исчисления НДФЛ.
Правомерна ли претензия НИ в адрес ИП?
Доброго времени суток!
Я совсем недавно устроилась на работу бухгалтером по заработной плате в школу. Опыта - нет, а помочь мне больше некому.
В связи с чем такая просьба - те, кому будет не сложно отвечать на вопросы время от времени, откликнитесь, пожалуйста!
Прошу подсказать, какими требованиями определяется содержание акта сверки взаиморасчетов. В инете нашла только Письма Минфина от 18.02.2005 № 07-05-04/2 "О ФОРМЕ АКТА СВЕРКИ РАСЧЕТОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ"
Однако, я не смогла ничего найти по содержанию. Должны ли туда входить все операции или выборочно на вкус составителя акта сверки?
Для понимания обрисую ситуацию.
В Питере комитетом по тарифам принят тариф для населения по отоплению. Для ГУП ТЭК тем же комитетом по тарифам принят другой акт. В нем есть пункт о тарифах для "иных" потребителей.
П ...
Нужна помощь!!! Подскажите пожалуйста проводки по следующей ситуации: Организация заключила договор перевозки товара с транспортной компанией. При получении товара покупатель обнаружил повреждения товара произошедшие по вине перевозчика. Все документы составлены. Покупатель за свой счет отремонтировал товар и выставил претензию грузоотправителю. Грузоотправитель в свою очередь выставил претензию перевозчику. Претензия была признана перевозчиком на 50%. Сумма по претензии в размере 50% перевозчиком перечислена на расчетный счет грузоот ...
Доброе утро! Подскажите , пожалуйста, оч-оч надо!
Новая фирма. ЗП нет (сделала нулевки).
Доходов нет. Есть немного расходов (банковские, аренда офиса)- все они с НДС.
Как учитывать расходы? на 97? Если да- то декларация по прибыли тоже будет нулевая? И в какой момент тогда списывать 97 ? С момента получения доходов?
Что делать с НДС? Предъявлять к вычету?
И еще- в ПФР сказали сдавать только РСВ-1. Но так как у нас и программ-то никаких пока нету, вопрос- они примут без дискеты просто на бум носителях?
Огромное спасибо за помощь!)