я бухгалтер, но еще и учусь в институте экстерном. имею ли я право на получение учебного отпуска, будет ли он оплачиваем? нигде не написано о предоставлении экстернам учебных отпусков.
Наша фирма осуществляет железнодорожные перевозки по территории России и Казахстана.По территории России оплачиваем РЖД в рублях, по территории Казахстана оплата за пробег осуществляется в ках.тенге.Как выставить счет клиенту -по ставке 18 процентов или 0 %.
Уважаемые господа подскажите пожалуйста возможна ли в принципе ситуация когда в форме 2 по строке 140 "прибыль убыток до налогообложения" формируется убыток, а за счет положительного сальдо отложенных налоговых активов и обязательств по стр. 190 "чистая прибыль" формируется прибыль?
ГП «Октябрьская аптека» от учредителей (Департамент государственной собственности ХМАО-Югра) передаточным актом получила в хозяйственное ведение объект «Центральная районная аптека» № 34 .Октябрьская аптека для приобретения свои средства не использовала. Были сделаны проводки 08/75,75/84,01/08.
Вопрос: Должна ли ГП «Октябрьская аптека» начислять бухгалтерский износ на данный объект?. Если должна то на какой бухгалтерский счет? Надо ли учитывать при исчислении налога на имущество начисленный износ на данный объект? Если начислять на 44/02 ...
Фирма занимается оптовой торговлей цвет. мета и изделий из него. В январе 2007г. появился поставщик с 0% НДС (с 2006г. на лом черн. и цвет. металлов имеются льготы на НДС), мы также продали этот лом с 0% НДС. Должно ли это отражаться в новой декларации? Сделки происходят на территории России. У нас по декларации эти сделки отражение не нашли. Кто сталкивался с такими же вопросами помогите пожайлуста.
Уважаемые коллеги из России! Поделитесь, пожалуйста, опытом. Я работаю в Беларуси в салоне татуировки. Вот уже 10 лет, как мы официально работаем (и кроме нас еще много салонов), и за это время наши министерства, ведомства, госстандарт, так и не определились толком, куда отнести наши услуги - к бытовым или медицинским. А ведь от этого многое зависит - лицензии, налогообложение и т.д. Может кто-нибудь из вас работает в фирмах, оказывающих такие услуги (татуировка, перманентный макияж, пирсинг). Поделитесь, пожалуйста, российскими нормативными актами, ...
В нашей организации основной оборот по реализации идет со льготой по НДС. Иногда бывает реализация на сторону материалов и появляется база по обложению НДСом. Так вопрос состоит в том что делать с входящим НДС по приобретенным ОС, к примеру автомобилем для директора. Принимать к вычету полность, в пропиорции, или в затраты, или на увеличение стоимости этого авто. Если кто знает пожалeйста ответе, и если можно то реквезиты документа в котором это написанно.