Close
Логин:  Пароль: 
Поиск на форуме:
Расширенный поиск
kadrovik-info.ru
sekretar-info.ru
economist-info.ru
economist-info.ru
Журнал «Справочник экономиста»
Журнал «Справочник экономиста»

В ближайшую неделю никто не празднует день рождения.

Посмотреть все

Голосование:

Глобальные перспективы экономики РФ и стран ЕС, ваш прогноз.




Список тем форума по рейтингу

Автор: Статус неизвестенЕлена 16 января 2011, 1:23
Здравствуйте!
Вот такой вопрос: в договоре на консультационные услуги в пункте стоимость договора фраза: "цена подлежащей к выполнению работы составляет 30000,00руб. без учета НДС 18%."
Договор готовил исполнитель.
После оформления договора обеими сторонами, счет на предоплату исполнитель высталяет на 30000+5400=35400руб.
Обе стороны являются плательщиками НДС.
Заказчик просит Исполнителя о исправлении текстовки договора, с целью указания полной суммы, подлежащей оплате. Исполнитель, ссылаясь нормы гражданского законодательства (в часности о форм ...
Последнее сообщение в теме от Елена написано 26 января 2011, 22:03
2 ответа в теме    
Оценок нет
Ответить
Автор: Статус неизвестенЕлена 16 января 2011, 1:25
Подскажите, пожалуйста, мы выставили счет на услуги с НДС, а покупатель нам в платежном поручении пишет эту сумму без НДС. Это не правильно, что надо сделать7
Последнее сообщение в теме от Елена написано 26 января 2011, 21:58
3 ответа в теме    
Оценок нет
Ответить
Автор: Статус неизвестенЕлена 16 января 2011, 1:28
Последнее сообщение в теме от Наталка написано 16 января 2011, 11:14
1 ответ в теме    
Оценок нет
Ответить
Автор: Статус неизвестенЕлена 16 января 2011, 1:30
Помогите пожалуйста советом, как быть.
У меня фирма новая, розница. Работаем только с сентября.
Сейчас делаю декларацию по НДС.
У меня к возмещению получается большая сумма.
Мы товара много оприходовали, а вот продажи были не большие.
Я к возмещению ставлю, но получать деньги не хочу, дальше торговля пойдем, все перезачтем.
Мне бы примерный текст такого письма в налоговую.
Была бы очень признательная.
Спасибо.
Последнее сообщение в теме от Наталка написано 16 января 2011, 10:44
1 ответ в теме    
Оценок нет
Ответить
Автор: Статус неизвестенЕлена 16 января 2011, 1:35
Подскажите, пожалуйста, как оформить счет-фактуру! Первоначально выставили заказчику счет-фактуру (льгота) без Ндс. Суд указал, что необходимо доначислить НДС заказчику. Нужно выставлять новую счет-фактуру или исправлять прежнюю? И каким образом?
Ответов в теме пока нет    
Оценок нет
Ответить
Автор: Статус неизвестенЕлена 16 января 2011, 1:39
Подскажите суммы в разделе 1 в декларации по НДС в строках 030, 040 - должны быть одинаковыми?
Последнее сообщение в теме от Наталка написано 16 января 2011, 10:40
1 ответ в теме    
Оценок нет
Ответить
Автор: Статус неизвестенЕлена 16 января 2011, 1:41
Подали декларацию по НДС за 3 квартал, пока не заплатили- денег нет. Как рассчитать пени и самостоятельно их уплатить в один день с уплатой НДС?
Последнее сообщение в теме от Наталка написано 16 января 2011, 10:14
1 ответ в теме    
Оценок нет
Ответить
Автор: Статус неизвестенЕлена 16 января 2011, 1:43
С 02.09.2010 Налоговый кодекс требует указания в Счете-фактуре наименования валюты. п.6.1 ст.169.

Вопросы:
1. Кто и где это указывает?
2. Ваше мнение о возможных санкциях за неуказание.
Последнее сообщение в теме от Наталка написано 16 января 2011, 10:37
1 ответ в теме    
Оценок нет
Ответить
Автор: Статус неизвестенЕлена 16 января 2011, 1:44
Подскажите кто-нибудь, с каких бухгалтерских счетов складывается сумма по строке 130 раздела 3. Отчетность сдала главбух, а я хочу понять откуда складываются цифры, т.к. сама только учусь делать отчтность, а главбух ничего подсказать не хочет. По строке 130 я только поняла, что надо от Кт60 еще какую-то цифру отминусовать, подскажите какую?
Последнее сообщение в теме от Наталка написано 16 января 2011, 10:06
1 ответ в теме    
Оценок нет
Ответить
Автор: Статус неизвестенЕлена 16 января 2011, 1:46
Здравствуйте! Ситуация такая: Муниципальное унитарное предприятие(коммерческая организация) образовалось 23.09.2010г, учредитель Муниципальное образование. Муниципальным образованием, в счет уставного фонда, внесен гараж, а так же передано нам имущество, принадлежащее МО, в хозяйственное ведение. Гараж и имущество сдаем в аренду ООО, аренду я начислила без НДС, т.к. мы на "упрощенке". Правильно ли я сделала? Не возникнет у меня обязательств по уплате НДС на основании статьи 161 НК РФ? Подскажите, разрывают сомнения. Спасибо.
Последнее сообщение в теме от Наталка написано 16 января 2011, 11:10
1 ответ в теме    
Оценок нет
Ответить
« Первая ← Пред. ... 382 383 384 385 386 387 388 389 391 392 393 394 395 396 397 398  ... След. → Последняя (605) »
© 2006—2024, ООО «Профессиональное издательство» — издательство журнала «Справочник экономиста».
Воспроизведение, последующее распространение, сообщение в эфир или по кабелю, доведение до всеобщего сведения материалов с сайта разрешается правообладателем только с указанием гиперссылки на данный сайт, если не указано иное.