Здравствуйте!Помогите пожалуйста! Подскажите как рассчитать работника.
Принят 01.09.2008г. С 27.09.10г.-24.10.10г. был в отпуске(все отпуска за прошлые года отгулял как положено)
В этом году:январь,февраль,март,апрель был в отпуске без содержания.
Увольняется 01.07.2011г.
Не могу понять с какого месяца ему считать компенсацию за неисп.отпуск,сколько дней неиспользованного отпуска?
Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, разобраться со следующей схемой возмещения коммунальных платежей (дополнительной арендной платы):
Собственник, он же Арендодатель (ИП на УСН "доходы 6%") нанял Агента (ООО на ОСНО), действующего от своего имени, но за счет Принципала. Агент, в соответствии с поручением Принципала, заключил договоры с МГТС и ДЕЗом, а также выступил Плательщиком собственника по Договору с Мосэнергосбытом. Согласно договору аренды Агент имеет право выставить счет и получить дополнительную арендную плату. В соответствии с ГК РФ ...
Как отобразить расходы в 1с - какой проводкой или каким документом так, чтобы они попадали в книгу доходов и расходов. Поступление средств я отражаю приходно-кассовым ордером. они попадают в книгу доходов и расходов. а вот расходы никак не получается занести. всем спасибо за ответ)
У меня ИП.Упрощенка дох-расход.оптовые ювелирные продажи.
работаю по давальческому сырью. Вот такая ситуация: отдал на завод металл на который нет документов по чем я его купил и у кого?(20 гр.собственные старые изделия). Из этого металла мне сделали новые изделия и я их продал.Теперь вопрос:в налоговой отчетности как высчитать свой доход с этой продажи если не известно какие у меня расходы на эти изделия и заплатить налог?
Уважаемые коллеги, подскажите пжт. у меня проверка по НДФЛ прошла. была з.д.по уплате в бюджет. хочу написать ходатайство, чтоб не платить штраф. Когда лучше писать его? До вынесения решения? Или когда нас вызывают-этим числом и сделать. Боюсь упустить момент.
Добрый день всем! У нас интернет-магазин. Покупатели оплачивают заказы в т.ч. и через терминалы. С владельцем терминалов у нас есть агентский договор. В конце месяца Агент присылает нам выручку от покупателей общей суммой (без разбивки на контрагентов)., но за минусом своего вознаграждения. ВОПРОСЫ:1) какие проводки сделать?, 2) какими документами оформить в 1с 8.2, 3) Как свести сч.62 по контрагентам.
Заранее спасибо, очень надеюсь на Вашу помощь.
Добрый вечер! Прошу помощи в том, как отразить проводками такую ситуацию. Есть компания Ромашка, Василек, Пион. Ромашка и Василек являются покупателями товаров у Пиона. Позже Ромашка путем реорганизации присоединяется к Васильку. Но у Ромашки осталась предоплата перечисленная Пиону. Бухсправкой перенести авансы Ромашки на Василек или как правильно отразить? Какими проводками или корректировкой задолженности. У нас программа 1с 7Предприятие. Жду Вашей помощи, спасибо.
Обязанности стандартные: ежеквартальная сдача всех необходимых отчетов в налоговые органы, пенсионный, ФСС; 1С; банк.
Знание ВЭД. Место работы - Южное Тушино.
Иностранный работник начал трудовую деятельность на территории РФ с 27.08.10 г., стал резидентом 27.03.11 г. (через 180 дн.),соответственно должен получить перерасчет НДФЛ.С какого момента идет перерасчет НДФЛ (бухгалтер нашей компании предполагает, что ведется перерасчет с 1.01.11 г. ) ?Кто ведет перерасчет? (работадатель утверждает, что налоговая, а налоговая - работадатель)
Себестоимость товара 100 руб. Продали за 80 руб. Как правильно начислить НДС и какие нужно сделать проводки?
Дт 62 Кт 90-80руб.
Дт 90/с/с Кт 41-100руб.
Дт 90/НДС Кт 68-(80*18/118)=12,20руб.
или (100-80)*18/118=3,05руб.