Здравствуйте,бухгалтера.Подскажите пожалуйста,нам приходит каждый месяц "Расчет возмещения затрат за междугородние переговоры"...это бумажка приходит, вместе с с/ф и актом на оказание услуг по аренде(при чем в с/ф указана,только аренда помещения и его стоимость) т.е. нам аренду и связь предоставляет арендодатель один и тот же...У меня два вопросика:
1. Вот этот расчет по возмещению затрат на междугородние переговоры,входит в стоимость в эту аренду,которая указана в с/ф?
2. Если расчет возмещение затрат не входит в стоимость,то как я могу это дело ...
Здравствуйте и снова обращаюсь к вам бухгалтерам!Скажите пожалуйста,вот мы открыли еще один счет расчетный в банке...как я знаю мы должны в течение 5-7рабочих дней оповестить налоговую об этом...а предупредить в унифицированной форме или можно самим письмо составить?
Здравствуйте, уважаемые бухгалтеры!
Не нашла ответа на свой вопрос и обращаюсь к Вам за помощью! Наш сотрудник был принят 20.09.10, сходил в отпуск на 14 д. с 16.05.11-29.05.11, сейчас опять собирается на 14 кал. дней с 08.08.11 по 21.08.11. Как определить период для расчета отпускных и как правильно рассчитать? Совсем запуталась! Оклад 15000
Заранее спасибо!
Помогите разобраться!!!!
1) начисление компенсации за не использ.отпуск при увольнение ( НС и ЗП не начисляются, а ФСС, ФФОМС,ТФОМС,ПФ начисляются) я правильно думаю?
Пожалуйста помогите разобраться с заполнением декларации по НДС. Первый раз столкнулась с ситуацией со ставками НДС 10 и 0.Мы покупаем медицинское оборудование и продаем его. Покупаем по ставкам 0, 10 и есть по 18%.И продаем также, по ставкам 0, 10 и 18%. Правильно ли это? И как мне правильно заполнять декларацию по НДС и прибыли. Может кто нибудь какую нибудь ссылку даст, где это уже обсуждалось. Заранее спасибо.
Добрый вечер!
Подскажите,пожалуйста,я запуталась!
Часть отпускных приходит на июнь,а часть на июль.В декларации по налогу на прибыль за 2 пол. я в расходы беру только часть отпускных июня.Т.к. резервы не создавала,проводки сделала такие :
- Д44 К 70- 45 000 руб.начислены отпускные (22500 руб. за июнь и 22 500 за июль)
-Дебет 09 Кредит 68- 4500 (22 500 руб. х 20 — отражен отложенный налоговый актив.
Но теперь у меня не сходится на 4500 сальдо по счету 99 с налогом на прибыль,отраженном в декларации.Подскажите,что я сделала не так,может еще нужны какие-нибудь доп.проводки ...
Помогите разобраться в вопросе по начислению авнсовых платежей по прибыли, фирма создана 25.07.2011г., реализация за июль около 5 миллионов рублей, общая реализация за 9 месяцев больше 10 миллионов рублей. Постановка на учет в фонды приходится после 15 августа 2011г., как быть с начислением заработной платы ?, директор- он же учредитель . Я могу за июль не начислять ему зар. плату? Очень надеюсь на ответ !!!!
Дорогие коллеги! подскажите:если в моей организации было увольнение сотрудников на 31.12, а на 01.01 они уже приняты. уволены в связи с окончанием тр. договора. как мне рассчитать отпуск, сколько мес. брать в расчет за весь период 12мес. или с января начало года? Спасибо!
здраствуйте! Скажите,если устраивается женщина на работу и сразу уходит в отпуск по уходу за ребенком до 1.5 лет, как расчитать пособие по уходу? Нужно ставить один рабочий день? Заранее спасибо!!!