Добрый день!
Помогите, пожалуйста, с таким вопросом.
Согласно Положения о ведении кассовых операций от 12.10.2011 № 373-П командированному необходимо написать заявление в произвольной форме о выдаче денег под отчет, далее сверить ее на наличие задолженности по подотчетным суммам, подписать директором и т.д. Т.е процесс нам усложнили бумажной работой...
Хотелось бы написать приказ о том, что командированному (в моем случае это чаще всего сам директор) разрешено выдавать нефиксированные суммы на расходы, без заявления, но соответственно с тем, что ...
Рекламное агенство по размещению интернет-рекламы, приглашает в свою команду коммуникабельного, порядочного, любящего свое дело специалиста с активной жизненной позицией.
Обязанности:
• Ведение бухгалтерского и налогового учета в полном объеме для ООО (ОСНО) и ИП (УСНО 15);
• Восстановление учета;
• Организация и проведение регулярных сверок с внешними контрагентами компании и ФНС;
• Составление отчетности в ИФНС, ПФ РФ, ФСС;
• Ведение необходимых журналов, отчетов и другой документации;
• Контроль дебиторской и кредиторской задолжен ...
Добрый день! У нас сотрудник ушел в отпуск с 13 августа по 24 августа - на 12 календарных дней.
Устроился он 12 августа 2011 года. Был в отпуске с 13 марта по 20 марта на 8 календарных дней.
Сумма з/п за 12 месяцев 186829,19р.
Считаем дни расчетного периода: 29,4*10+(29,4/31*23)+20=335,81
Далее рассчитала ср.дневной заработок 186829,19/335,81=556,35р.
Далее Сумму отпускных: 556,35*12=6676,20р.
Я правильно посчитала?
А еще з/п за отработанные дни в августе: 16500 (оклад) /31 *13 (рабочие дни) = 6919,35р.
Или же нужно считать календарные дни?
В налоговую необходимо каждый год подавать документы (заявления/письма) для подтверждения УСН на будущий год?????
мы на УСН 3 года-я новый в этой сфере работник, поэтому такой глупый вопрос
Коллеги! Подскажите, как происходит процесс оформления болезни работника в 1 С ЗУП. Сотрудник на больничный сел, а зп надо считать, например, а больничный принесет еще не скоро, т.к. не закрыт еще. Как это отражается в табеле и как делать начисления в таком случае? Может кто знает.
Добрый день! Наша фирма приобрела продукцию и отдала её в переработку как давалец другой фирме, чтобы получить необходимый нам товар, за плату. Товар получили, услуги оплатили. Акт выполненных работ получили вместе с накладно М-15. Вопрос такой: как эти операции отразить в 1:С 8.2 Управление предприятием. Уточняю - мы являемся давальцем. Буду благодарна всем кто поможет