Такой вопросик... Сотрудники нашей фирмы звонят клиентам на мобильные телефоны, такие звонки, понятное дело, оплачиваются организацией. Какие необходимы документы?
Вправе ли я, индивидуальный предприниматель, применяющий УСН (объект налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов"), включить в состав расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы, затраты на выплату самому себе компенсации за использование для служебных поездок личного легкового автомобиля?
Какие санкции могут быть применены к организации, если она не прошла перерегистрацию по фактическому местонахождению. Юридический и фактический адерс в одном административном округе.
Решил мимолётом спросить кой-чего. Недавно мы получили автомобиль в уставный капитал. Учредители оценили его ниже, чем оценщики в своем заключении. С какой суммы нам платить налог на имущество?
Плохо разбираюсь в этом деле, вопрос может показаться глупым. Мы применяем упрощённую систему налогообложения. Конечно, ведём бухгалтерский учет и определяем чистую прибыль. Можем ли не облагать взносами в ПФР выплаты сотрудникам за счет чистой прибыли?
Наш сотрудник отправляется в краткосрочную командировку за границу. По каким нормам необходимо рассчитывать суточные в день выезда и возврата? Как быть в случае неоднократного пересечения границы в день возврата? Например, Франция - Германия - Швейцария - Россия.
С 2007 года сумма НДС по взаимозачетам оплачивается живыми деньгами.
Как учитывается НДС в переходный период.
Ситуация, организация А отргужает продукцию организации В, организация В отгружает продукцию организации С.
Подписывается соглашение о передачи долга в декабре 2006 г. и организация С перечисляет денежные средства организации А уже в 2007году. Необходимо ли с нового года организации С перечислять сумму НДС организации В, а организация сумму НДС организации А, хотя "взаимозачет" оформлен в 2006 году.?