Темы с последними сообщениями |
RSS |
|
|||
Мы В Контакте! [На правах рекламы]
Последнее сообщение в теме от Ильдар написано 15 июля 2015, 8:27
|
|||
|
|
|||
В моей организации технические проблемы по передаче данных из одной учетной программы в другую. Программист пока решает... Но я не могу сдать бух.отчетность, а сегодня последний день. НДС и Налог на прибыль я сдала, собрав в ручную. Хочу написать письмо в налоговую о том, что по техническим причинам нет возможности составить и представить в налоговую бух.отчетность. Подскажите, если у кого есть опыт написания такого письма. Спасибо.
Последнее сообщение в теме от Елена написано 3 мая 2011, 18:41
|
|||
|
|
|||
Люди SOS нужна учетная политика бюджетного учреждения 2009,2010 (дошкольное образование). Помогите кто может (mamadaniya@inbox.ru или marsam7@inbox.ru) За ранее спасибо. И если есть у кого нибудь вариант на 2011 буду признательна.
|
|||
|
|
|||
Здравствуйте! Подскажите фирма открылась в декабре 2010г., прибыли нет, по окончании списалась комиссия банка, расходы отразили на 97 счете, теперь прибыль есть! Сделала проводку в конце квартала Д97 К91, корректна ли эта проводка?Может изначально на 97 счете не надо было отражать комиссию банка?
Последнее сообщение в теме от Анжелика написано 30 апреля 2011, 23:34
|
|||
|
|
|||
Помогите пожалуйста студентке)
А то,что я запуталась немного.... Заранее благодарю... 1.Поступили денежные средства на расчетный счет: а) д51 к75.1-60000руб от учредителей в качестве взноса в уставный капитал; б) д51 к62 - 5400руб от покупателей за готовую продукцию; в) д51 к50 - 9087руб из кассы сверхлимитные суммы; 2. д71 к50 - 15600руб выдано на командировочные расходы начальнику цеха И.ПЗыкину 3. д25 к71 - 15600руб списаны командировочные расходы И.П Зыкина 4. д10 к 71 - 4500 руб подотчетное лицо А.Г Семенов приобрел копировальную технику; 5.Начислена заробатная плата: а) ... |
|||
|
|
|||
Здравствуйте,уважаемые!
Проверьте пожалуйста мои проводки,а то нет уверенности) Заранее спасибо! 1.Поступили денежные средства на расчетный счет: а) д51 к75.1-60000руб от учредителей в качестве взноса в уставный капитал; б) д51 к60 - 5400руб от покупателей за готовую продукцию; в) д51 к50 - 9087руб из кассы сверхлимитные суммы; 2. д71 к50 - 15600руб выдано на командировочные расходы начальнику цеха И.ПЗыкину 3. д25 к71 - 15600руб списаны командировочные расходы И.П Зыкина 4. д10 к 71 - 4500 руб подотчетное лицо А.Г Семенов приобрел копировальную технику; 5.Начислена ... Последнее сообщение в теме от Татьяна написано 29 апреля 2011, 17:50
|
|||
|
|
|||
Добрый день!
Люди добрые, подскажите пожалуйста, как исправить ошибку в учете. Если оприходовали основное средство (кассу) в 1 квартале 2011г. и не ввели его в эксплуатацию, в том же отчетном периоде, когда его стали использовать. Как лучше поступить, пересдать декларацию по налогу на прибыль, но тогда как быть с балансом, или во 2 квартале ввести в эксплуатацию ККМ? Заранее спасибо! Последнее сообщение в теме от Наталка написано 29 апреля 2011, 15:06
|
|||
|
|
|||
1.Д68К51
2.Д45К43 3.Д90К99 4.Д99К90 5.Д99К68 6.Д44К71 7.Д45К41 8.Д50К90 9.Д90К45 10.Д66К51 11.Д50К71 12.Д23К10 13.Д25К10 14.Д20К26 15.Д44К10 16.Д70К51 17.Д51К91 18.Д69К70 19.Д69К70 20.Д69К51 Последнее сообщение в теме от Алина написано 28 апреля 2011, 11:46
|
|||
|
|
|||
подскажите пожалуйста. организация находится на енвд+усно. делаю баланс. взносы в пенсионный фонд и фонд соц страха за 1 квартал 2011 года уплачены в апреле. можно ли их включать в коммерческие расходы в отчетности за 1 квартал 2011 года?
|
|||
|
|
|||
Доброе время суток...подскажите, пожалуйста: я работаю в 1С:Предприятие 7.7 (7.70.027), Конфигурация: Бухгалтерский учет, редакция 4.5 (7.70.524).
У нас при продаже в розницу (документ "Продажа в розницу"), при проведении данного документа формируются автоматически проводки: - Дт 90.2.2 Кт 41.2 - Дт 50.1 Кт 90.1.2 т.е. денежные средства при продаже в розницу в кассу поступают автоматически. ПКО не делаем, т.к в таком случае будет эта сумма задвоенна. Некоторые товары, которых у нас нет в наличии заказываются и с покупателя берётся предоплата для заказа (от 10% до 100 ... |
|||
|
|
|||
Здравствуйте, я не бухгалтер, но по ряду причи приходится заниматься бухгалтерией. Тут в фирму прислали письмо, что мы должны предоставить кассовую книку. Но у нас нет ни кассы и кассовую книгу мы не вели...деньги на счет вносил учредитель, приносил сразу в банк.Подскажите как сделать правильно кассовую книку,и что в ней отражается. для бухгалтерской отчетности я использую 1С, как там сделать кассовую книгу, или она делается только рукописно. помогите полному чайнику...спаибо.
Последнее сообщение в теме от Татьянка написано 26 апреля 2011, 18:06
|
|||
|