![]() |
![]() |
Темы с последними сообщениями |
![]() |
|
|||
Мы В Контакте! [На правах рекламы]
Последнее сообщение в теме от Ильдар написано 15 июля 2015, 8:27
|
|||
|
|
|||
Здравствуйте, помогите, пожалуйста ответить на тест.
Что не относится к основным принципам поведения, которые обязан соблюдать профессиональный бухгалтер? А честность, самодостаточность, конфиденциальность; Б объективность, профессиональность поведения; В конфиденциальность, должная тщательность. Последнее сообщение в теме от Наталка написано 3 октября 2012, 12:18
|
|||
|
|
|||
Здравствуйте. помогите, пожалуйста, разобрать с проводками по начислению авансового платежа по УСН.
Д-д 1кв 1089973,55 Р-д 885082,25 - Дт 99 Кт 68 - 30734 2 кв (полугодие) Д 1572428,06 Р 1314 17,44 Дт 99 Кт 68 7968 (38702-30734) 3 кв (9 месяцев) Д 1572428,06 Р 1510201,34. Оплачено за 2 квартала Дт 68 Кт 51 31489 (оплачено не полностью, в связи со счетной ошибкой). Какую нужно дать проводку, надо ли сторнировать сумму авансовых платежей, уже оплаченных. Если я понимаю, надо от начисленного авансового платежа за 9 месяцев 9334.00 отнять авансовые платежи уплаченные за предыдущие кварталы 31489 Дт 99 Кт 68 (-22155 ... ![]() |
|||
|
|
|||
Подскажите как правильно рассчитать авансовый платеж на налог УСН 6% (доходы).
Первый квартал понятно. Как последующие правильно рассчитать. Например: 1 кв. 445000 2 кв. 435000 3 кв. 440000 Отчисления в ПФ и ФСС составили за 1 кв. 70717,03 2 кв. 74179,49 3 кв. 73407,69 За 1 кв. у меня вышло 26700-13350=13350, за 2 кв. 26100-13050=13050 за 3 кв. 26400-13200=13200 Правильно ли я считаю или же надо так? 1 кв. 13350 2 кв. 445000+435000=52800 брать отчисления именно за 2 квартал или суммарно за 1 и 2? Последнее сообщение в теме от Инна написано 2 октября 2012, 13:38
|
|||
|
|
|||
Здравствуйте! Прошу помочь с задачей. Решила, сдала, к доработке, но не могу понять, что именно и почему неправильно.
Задача: НДС (ООО «Актив») В бухгалтерском учете организации ООО «Актив» отражены следующие операции: 1. 20 июля покупателю ООО «Каскад» произведена отгрузка продуктов питания на сумму 500 000 рублей, в том числе НДС – 10%; 2. 31 июля выставлены документы ООО «Аренда» на арендную плату за июль за предоставленные в аренду основные средства на сумму 35 000 рублей; 3. 2 августа выпущено промышленных товаров на сумму 470 000 рублей; 4. 7 августа ... ![]() |
|||
|
|
|||
Кто занимался передаточным актом при реорганизации в форме преобразования (можно в любой форме)? Насколько подробно нуюно расписывать первичную учетную документацию и другие документы, касающиеся активов организации, в каком виде это лучше представить, чтобы не было вопросов в ИФНС при регистрации нового предприятия7
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
Не знаю на какую статью опираться, кто может помогите. Наша организация на УСН счет-фактуру не выписываем. Бюджет сделал предоплату по счету, который выписали мы, теперь он просит счет-фактуру на аванс, нужно ли мне выписывать им сч.ф.?
Последнее сообщение в теме от Ольга написано 28 сентября 2012, 11:51
|
|||
|
|
|||
Добрый день! Коллеги, подскажите, пожалуйста, как исправить ситуацию. Мы (Беларусь) отправили предоплату в Россию за услугу. И только сейчас обнаружили (платеж проведен нашим банком вчера), что код VO указан неверно (ошибка бухгалтера, вместо VO 20020 указан 60070). Вопрос: чем такая ошибка чревата и как можно исправить ситуацию?
![]() Последнее сообщение в теме от Светлана написано 27 сентября 2012, 21:27
|
|||
|
|
|||
Здравствуйте! Общественная организация (коммерческой деятельности нет, развиваем детский спорт - проводим тренировки, возим детей на соревнования за счет организации, закупаем инвентарь - все серьезно, работаем не за деньги, т.е. без зарплаты). Членские взносы сдаются членами организации в кассу, а потом нашей организацией в банк.
Подскажите на каком счете отражать поступление членских взносов? Последнее сообщение в теме от Владимир написано 25 сентября 2012, 20:30
|
|||
|
|
|||
Подскажите пожалуйста, раньше я печатала кассу - был вкладной лист и отчет кассира, вчера программист обновил конфигурацию, теперь касса распечатывается абсолютно 2 одинаковых листа на которых написано касса за..... и все. получается пол года у меня были вкладные листы, а со вчерашнего дня нет, что будет при проверке?
|
|||
|