Мы взяли займ у иностранца в валюте. Затем его новировали - перевели в рубли. Сейчас начисляю % в рублях, а перечисляю % в валюте, причем в доп.соглашении прописали, что вся конвертация валюты за счет ЗАЙМОДАВЦА.Вот с проводками я засомневалась. Я так считаю: 1) Д91.2 К 67.4 начисл.% нап-р: 280 000 руб. 2)покупка валюты Д57 К 51 - 280000 р., Д 52 К57 -260 000,00р.= $10 000,00 (курс ЦБ 26, курс банка 28) ;
Д67.4 К 76.руб.- 280 000 - перевожу для дальнейших взаиморасчетов .
Д76 руб К 57 - 20 000руб конвертация за счет ЗАЙМОДАВЦА
дальше погашаю проценты - в другой день, курс 27 допустим
Д 76 вал. К 52 $10 000,00 ...
Прошу помощи.
Наша фирма на УСН. Один работник, он же генеральный директор.
В прошлом году не велась деятельность, заработная плата не выплачивалась, мы сдавали нулевки.
Сейчас появился доход.
Можно ли генеральному директору (он же бухгалтер) не начислять себе заработную плату. И на протяжении какого срока так можно делать?
Если зп не начисляется, а доход есть - в ПФР и ФСС сдаеются все так же нулевки или нет?
что необходимо заполнить для того, чтобы в отчеты ФСС и РСВ-1 "тянулись" данные по оплате? Начисления отражаются верно, а графы по оплате - пустые. Или они должны заполняться вручную в отчетности? 1С 8.2 базовая конфигурация. Заранее благодарна. И еще а отчете за полугодие отражены только последние три месяца,а первый квартал не отражен,что может быть не так занесено в базу?
Иностранный работник начал трудовую деятельность на территории РФ с 27.08.10 г., стал резидентом 27.03.11 г. (через 180 дн.),соответственно должен получить перерасчет НДФЛ.С какого момента идет перерасчет НДФЛ (бухгалтер нашей компании предполагает, что ведется перерасчет с 1.01.11 г. ) ?Кто ведет перерасчет? (работадатель утверждает, что налоговая, а налоговая - работадатель)
Добрый вечер! Прошу помощи в том, как отразить проводками такую ситуацию. Есть компания Ромашка, Василек, Пион. Ромашка и Василек являются покупателями товаров у Пиона. Позже Ромашка путем реорганизации присоединяется к Васильку. Но у Ромашки осталась предоплата перечисленная Пиону. Бухсправкой перенести авансы Ромашки на Василек или как правильно отразить? Какими проводками или корректировкой задолженности. У нас программа 1с 7Предприятие. Жду Вашей помощи, спасибо.
Пожалуйста, подскажите, как провести по бухгалтерии кредит, если кредитный договор оформлен на директора ООО, а поручителем является ООО.Заключить договор займа? На какую сумму: с процентами как быть?
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста, ошибочно внесли на р/сч. УК больше чем в уставных документа не 10000, а 10800. Что делать и как это исправить? Ходила в банк, думала они мне помогут исправить ошибку, но они сказали, что ничего сделать не могут. Может оформить разницу, как беспроцентный займ от учредителя? Подскажите пожалуйста, как правильно исправить ошибку. Заранее спасибо.
Добрый день всем! У нас интернет-магазин. Покупатели оплачивают заказы в т.ч. и через терминалы. С владельцем терминалов у нас есть агентский договор. В конце месяца Агент присылает нам выручку от покупателей общей суммой (без разбивки на контрагентов)., но за минусом своего вознаграждения. ВОПРОСЫ:1) какие проводки сделать?, 2) какими документами оформить в 1с 8.2, 3) Как свести сч.62 по контрагентам.
Заранее спасибо, очень надеюсь на Вашу помощь.
У меня ИП.Упрощенка дох-расход.оптовые ювелирные продажи.
работаю по давальческому сырью. Вот такая ситуация: отдал на завод металл на который нет документов по чем я его купил и у кого?(20 гр.собственные старые изделия). Из этого металла мне сделали новые изделия и я их продал.Теперь вопрос:в налоговой отчетности как высчитать свой доход с этой продажи если не известно какие у меня расходы на эти изделия и заплатить налог?
Диаграмма Парето — это статистический метод анализа и контроля. Его применяют для выявления причин успехов деятельности предприятия, а также ее нежелательных результатов (дефектов, поломок и т. д.). В статье на примере автотранспортного предприятия рассмотрено, как построить и использовать такую диаграмму.
Любой группе компаний (холдингу) нужно общее руководство. Его обычно осуществляет отдельная компания, затраты которой на выполнение соответствующих функций распределяют между компаниями, входящими в группу. Из статьи вы узнаете, как именно это можно сделать.
Косвенными называют затраты, которые невозможно или экономически нецелесообразно прямо отнести на себестоимость конкретного вида продукции (работ или услуг). Их суммируют на отдельном счете, а затем распределяют между видами продукции различными методами. Из статьи вы узнаете, как проанализировать косвенные затраты, чтобы найти резервы для их снижения и уменьшения себестоимости продукции.
Чтобы управлять результатами деятельности компании, необходимо заранее их планировать и контролировать фактические значения показателей в течение планового периода. Соответственно в компании должно быть организовано качественное планирование как доходов, так и расходов. И если планирование доходов практически всегда является зоной ответственности коммерческой службы, то за корректность планирования затрат чаще всего отвечает финансово-экономическая служба. Рассмотрим, как руководитель финансово-
При нестабильной ситуации на рынке товаров и услуг компании пересматривают свои финансовые показатели, чтобы вовремя определить их оптимальные значения, способствующие экономическому росту. Одним из уникальных инструментов, позволяющих определить влияние внешних и внутренних факторов на финансовый результат, является факторный анализ. Из статьи вы узнаете, как с помощью такого анализа управляют важными финансовыми показателями.