Темы с последними сообщениями |
RSS |
|
|||
Мы В Контакте! [На правах рекламы]
Последнее сообщение в теме от Ильдар написано 15 июля 2015, 8:27
|
|||
|
|
|||
Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли в 1С 8,1 вводить текущие документы за январь, если декабрь еще не закрыт и не все документы проведены? Заранее спасибо.
Последнее сообщение в теме от Фаничка написано 18 января 2011, 14:24
|
|||
|
|
|||
Добрый день!
Совсем запуталась, прошу помочь! У нас за 1 кв. была прибыль, заполнила по декларации строку 180 к начислению, строка 210 равна стр. 290 за 9 мес. 2009г., стр. 290 равна стр. 180. во 2 квартале убыток: строка 180 равна 0, стр. 210 равнв стр.180 1 кв. увеличенная вда раза, стр. 290 равна 0. в третьем квартале снава прибыль. Как заполнить нужно было стр.210 и 290. Нужно сдать измененную т.к. кажется я не правильно заполнила: стр. 180 к начислению, стр.210 ноль,стр. 290 равна стр.180 по этой же декларации?? Спасибо. Последнее сообщение в теме от Kristina написано 18 января 2011, 13:02
|
|||
|
|
|||
Вы принимате НДС в зачет по расходам которые не приняли для прибыли?
Последнее сообщение в теме от Фаничка написано 17 января 2011, 17:04
|
|||
|
|
|||
В организации сделаны следующие проводки при начислении НДФЛ Сидорову П.П. (стандартные вычеты не предоставляются):
Д-т 20 К-т 70 10000 руб. начислена заработная плата; Д-т 20 К-т 70 5000 руб. начислена материальная помощь; Д-т 84 К-т 70 5000 руб. начислена премия за год; Д-т 70 К-т 68 2600 руб. начислен НДФЛ. Последнее сообщение в теме от Kristina написано 17 января 2011, 16:20
|
|||
|
|
|||
Анализ рентабельности финансово-хозяйственной деятельности организации.
Последнее сообщение в теме от Kristina написано 17 января 2011, 16:19
|
|||
|
|
|||
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Мы снимаем в аренду помещение. За телефонную связь платим отдельно. И здесь заминка. Платим на основании счета арендодателя, сч/ф (Сч/ф выдана МГТСом арендодателю)и распечатанной детализации. Конечно, с НДС. Сам арендодатель сч/ф не выставляет. Неужели никак нельзя возместить НДС???? Может какие нибудь лазейки все таки есть????
Заранее спасибо. Последнее сообщение в теме от Наталка написано 17 января 2011, 11:54
|
|||
|
|
|||
Понимаю что вопрос этот надоел всем, но ситуация нестандартная...
Устроилась в ООО бухгалтером (до устройства док-ты никто не показывал, рассказывали что совсем другая картина в организации, а когда увидела, волосы дыбом), до этого учредитель был единственным ее сотрудником. И сталкнулась с проблемой что за период февраль-декабрь 2010 года з/пл выплачивалась 1 раз в марте (снимались с р/с, наличкой они не ведут расчеты), налоги с зарплаты платились 1 раз НДФЛ в момент выплаты зарплаты, а налоги в ПФР и ФСН 3 раза. Получается что сотрудник-учредитель ... Последнее сообщение в теме от Наталка написано 17 января 2011, 4:51
|
|||
|
|
|||
Последнее сообщение в теме от Наталка написано 16 января 2011, 11:14
|
|||
|
|
|||
Здравствуйте! Ситуация такая: Муниципальное унитарное предприятие(коммерческая организация) образовалось 23.09.2010г, учредитель Муниципальное образование. Муниципальным образованием, в счет уставного фонда, внесен гараж, а так же передано нам имущество, принадлежащее МО, в хозяйственное ведение. Гараж и имущество сдаем в аренду ООО, аренду я начислила без НДС, т.к. мы на "упрощенке". Правильно ли я сделала? Не возникнет у меня обязательств по уплате НДС на основании статьи 161 НК РФ? Подскажите, разрывают сомнения. Спасибо.
Последнее сообщение в теме от Наталка написано 16 января 2011, 11:10
|
|||
|
|
|||
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, имеет ли право налоговая инспекция отказать в вычете по НДС, если в проверяемом периоде компания понесла убытки.
Существует ли какая-либо нормативная база по данному вопросу? Спасибо заранее! Последнее сообщение в теме от Наталка написано 16 января 2011, 11:04
|
|||
|