Темы с последними сообщениями |
RSS |
|
|||
Мы В Контакте! [На правах рекламы]
Последнее сообщение в теме от Ильдар написано 15 июля 2015, 8:27
|
|||
|
|
|||
Подскажите, пожалуйста, каким будет ндс у подрядчика - 10 или 18%? Он заключил договор подряда на изготовление продуктов питания из давальческого сырья, эти продукты входят в перечень тех, при производстве которых ндс 10%. Сам подрядчик является производителем продуктов питания и под собственными марками и ндс у него 10%.
Последнее сообщение в теме от Наталка написано 16 января 2011, 11:03
|
|||
|
|
|||
Например, открылась фирма на общем режиме мы списываем принтер, бумагу, картриджи, нам же надо работать.
Все проводки сначала поступления товара: Дт 41 Кт 60 - 1 принтер - 5000руб себестоимость Дт 19 Кт 60 - 900 руб - НДС ДТ 68.2 Кт 19 - 900 руб. к возмещению НДС потом переводим на материалы, так как товар не будет использован для продажи Дт 10 Кт 41 -5000 руб списываем Дт 44 Кт 10 - 5000 руб. 1. Правильны ли проводки см. выше 2. Если бы мы реализовали принтер то была бы проводка Дт 90.3 Кт 68.2, а так получается на 91.2 на внереализационные расходы?????? Объясните плиз!!! Последнее сообщение в теме от Наталка написано 16 января 2011, 11:00
|
|||
|
|
|||
Очень срочно нужно разобраться - 20 числа ведь сдача! Кто с этим работает??? Вопрос в следующем: автосервис работает как представитель АвтоВаза.Т.е. АвтоВаз отгружает запчасти Сервису для последующего ремонта по гарантийным автомобилям- берем ли мы НДС к вычету по запчастям??? После гарантийного ремонта - как отразить этот ремонт и что с НДС,вроде бы такие операции не подлежат обложению НДС.Какие проводки в бухучете? Как отразить это в Налоговой декларации???
Последнее сообщение в теме от Наталка написано 16 января 2011, 10:57
|
|||
|
|
|||
Наша деятельность подпадает под ставку 10% (кстати какие документы нужны для точного подтверждения данной ставки?). А как быть с входным ндс по ставке 18%? Дочиталась, что он в зачет ставится всей суммой, но ссылки на нормативный документ не нашла, может кто-нибудь находил такое в НК????
Последнее сообщение в теме от Наталка написано 16 января 2011, 10:54
|
|||
|
|
|||
У меня программа задваивает материалы посмотрите пожалуйста и скажите какая проводка здесь лишняя?
Д60.01 К60.02 сумма с НДС Д10.01 К60.01 сумма без НДС Д19.03 К60.01 НДС Д10.01 К71.01 сумма без НДС Д19.03 К71.01 НДС Д60.02 К71.01 сумма с НДС Последнее сообщение в теме от Наталка написано 16 января 2011, 10:53
|
|||
|
|
|||
Подскажите НДС за 4 квартал мы когда платим?
Последнее сообщение в теме от Наталка написано 16 января 2011, 10:48
|
|||
|
|
|||
Помогите пожалуйста советом, как быть.
У меня фирма новая, розница. Работаем только с сентября. Сейчас делаю декларацию по НДС. У меня к возмещению получается большая сумма. Мы товара много оприходовали, а вот продажи были не большие. Я к возмещению ставлю, но получать деньги не хочу, дальше торговля пойдем, все перезачтем. Мне бы примерный текст такого письма в налоговую. Была бы очень признательная. Спасибо. Последнее сообщение в теме от Наталка написано 16 января 2011, 10:44
|
|||
|
|
|||
Подскажите суммы в разделе 1 в декларации по НДС в строках 030, 040 - должны быть одинаковыми?
Последнее сообщение в теме от Наталка написано 16 января 2011, 10:40
|
|||
|
|
|||
С 02.09.2010 Налоговый кодекс требует указания в Счете-фактуре наименования валюты. п.6.1 ст.169.
Вопросы: 1. Кто и где это указывает? 2. Ваше мнение о возможных санкциях за неуказание. Последнее сообщение в теме от Наталка написано 16 января 2011, 10:37
|
|||
|
|
|||
Подали декларацию по НДС за 3 квартал, пока не заплатили- денег нет. Как рассчитать пени и самостоятельно их уплатить в один день с уплатой НДС?
Последнее сообщение в теме от Наталка написано 16 января 2011, 10:14
|
|||
|