![]() |
![]() |
Темы с последними сообщениями |
![]() |
|
|||
Мы В Контакте! [На правах рекламы]
Последнее сообщение в теме от Ильдар написано 15 июля 2015, 8:27
|
|||
|
|
|||
Добрый день,программа 1С 8.3 формирую карточку чета 41.01 появляются 2 реализации и количество разбивается, а по факту проведена одна реализация
Последнее сообщение в теме от Владимир написано 28 марта 2016, 18:21
|
|||
|
|
|||
Проверьте пожалуйста, правильно ли я составила проводки.Заранее благодарна!
1. Зараховано на поточний рахунок короткострок.кредит банку - Дт 31/ Кт 60 2. Перераховано постачальникам за матеріали - 63/10 3. Надійшло на склад від ТОВ"Берізка"(ДСП, скло) - 20/63 4. Надійшло на склад від ПАТ"Вєста"(цвяхи, шурупи) - 20/63 5. Відпущено зі складу в цех (ДСП, скло, цвяхи, шурупи) - 23/20 6. Перераховано заборгованість : а) постачальникам за матеріали ТОВ"Берізка", ПАТ"Вєста" - 63/10 б) заборгованість банку по короткостр.кредиту - 60/10 7. Надійшло на склад від ТОВ" ... ![]() |
|||
|
|
|||
Доброго времени суток, коллеги.
Не нашла по форуму ответа на один вопрос: ООО на ОСНО, заключили договор на обслуживание корп.сотовой связью: оформили СВОИ личные, действующие сим-карты на ООО. Таким образом, к моменту заключения корп.договора и перехода права собственности (читай пользования) на номерах оставался неизрасходованный остаток. У каждого свой. Так как процедура перехода проходит не одномоментно, то конкретный момент перехода от ФЛ к ЮЛ не уловили. Что имеем: в конце месяца пришли закрывающие документы на одну сумму (1179 руб. (с НДС ... ![]() Последнее сообщение в теме от Станислав написано 23 марта 2016, 1:00
|
|||
|
|
|||
Как сдать отчет по налогам, если заработанная плата выплачена, но есть задолженность по подоходному налогу. Как быть квартал заканчивается?
Последнее сообщение в теме от Станислав написано 23 марта 2016, 0:59
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
Уважаемые форумчане! Подскажете -
При инвентаризацию нашли недостачу и должным образом это отразили в бухучете. Однако спустя некоторое время недостача нашлась. Как это верно отразить проводками? Заранее спасибо. |
|||
|
|
|||
Я первый раз отправила декларации с ошибкой в выборе сертификатов получателей, исправила ее, попыталась отправить вторично, но декларации не загружаются, выходит сообщение, что такие файлы уже загружены. Как быть, не понимаю, и провайдер не знает. Может, кто-то сталкивался с такой проблемой, если знаете, помогите, пожалуйста.
Последнее сообщение в теме от Merybuh написано 14 марта 2016, 18:36
|
|||
|
|
|||
Добрый день, у организации есть брокерский договор, одним из условий этого договора является то, что брокер брокер берет в заем на 1 день ценные бумаги, возвращает их на следующий день, снова берет другое количество бумаг на один день, возвращает их на следующий день, и так каждый день, по отчету брокера передаются только бумаги, за этот овернайт брокер платит организации 0,5 % годовых, как отразить на счетах бухучета операции по выдаче и возврату займа ценными бумагами?
|
|||
|
|
|||
Уважаемые форумчане!
Прошу помочь свести баланс, за вознаграждение! Есть оборотная ведомость в эксель, выведены сальдо по счетам на 31.12.2015.Организация на УСН 6%. Прикрепляю файл с оборотами. Счета 90, 91 и 99 закрыты, затраты списаны с дебета счетов 44 и 91. Все ли верно,или допущены ошибки? Очень надеюсь на помощь,жду ответа! Ссылка на файл:https://drive.google.com/open?id=0B3XXQer-d7OhMnd2THNrVDFIaTA |
|||
|
|
|||
Добрый день.
Дано: организация в 2014 была на УСН (Д-Р) приобрела автомобили в Казахстане, заплатила НДС при ввозе на территорию РФ. С 2015 года организация перешла на ОСНО. В 2015 году продала часть автомобилей и взяла в зачет часть импортного НДС. В этот момент мне передали дела по бухгалтерии. Вопрос: правомерно ли организация возместила импортный НДС? Последнее сообщение в теме от bellan написано 9 марта 2016, 18:03
|
|||
|